你這里是計(jì)提工資,費(fèi)用增加,所以借管理費(fèi)用
老師,你好,計(jì)提工資的分錄,借:管理費(fèi)用_工資,貸:應(yīng)付職工薪酬_工資,需要附工資表嗎?月末結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用,我的摘要寫,結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用,可以嗎?還是寫本期結(jié)轉(zhuǎn)
老師,公司沒(méi)有什么業(yè)務(wù),這個(gè)月就只計(jì)提工資,還有用現(xiàn)金支出1300的招待費(fèi),分錄是不是這樣寫?和月底做的結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)不對(duì)? 招待客戶支出 借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)1300 貸:庫(kù)存現(xiàn)金1300 計(jì)提職工工資 借:管理費(fèi)用-工資3500 貸:應(yīng)付職工薪酬3500 月底做結(jié)轉(zhuǎn): 借:本年利潤(rùn)4800 貸:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)1300 -工資3500
借:管理費(fèi)用-工資 銷售費(fèi)用-工資 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 是不是 企業(yè)給員工發(fā)工資 應(yīng)付職工薪酬就增加了,為什么借方是 管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)付職工工資36000元的會(huì)計(jì)分錄是什么
為什么結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)支付職工工資36000借方是管理費(fèi)用
老師,購(gòu)入液壓元件的會(huì)計(jì)分錄,備注寫著車牌號(hào)
如果應(yīng)聘公司老板問(wèn)怎么樣才能讓公司合理合法的少交稅,該怎么回答
8月份公司付了3000元買手機(jī)給客服部和采購(gòu)部當(dāng)工作手機(jī)用,8月份票沒(méi)有回來(lái),票在9月份開的“專票”回來(lái),請(qǐng)問(wèn)我在8月份和9月份會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
殘疾保障金申報(bào)的年平均職工人數(shù)怎么算呢
截至2025年2月,首華物業(yè)供暖三處合同負(fù)債金額57,183,423.11元,其中:預(yù)收物業(yè)服務(wù)費(fèi)34,313,182.98元,預(yù)收熱源費(fèi)22,479,859.53元,預(yù)收停車費(fèi)390,380.60元,上述各項(xiàng)預(yù)收費(fèi)用中包括2024年度,未及時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)收入。老師,這個(gè)被審計(jì)單位怎么整改?做什么分錄?
學(xué)堂有教現(xiàn)金流量表如何編制嗎?
老師您好,老板要付貨款,對(duì)方是私戶,不接受公戶轉(zhuǎn)錢,老板可以私戶付貨款嘛?要開票
"根據(jù)上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)北京分所2024年9月30日出具的報(bào)告號(hào)上會(huì)京報(bào)字(2024)第0364號(hào)的《北京首華物業(yè)管理有限公司供暖三處應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)審核報(bào)告》顯示,截止2022年12月31日應(yīng)付款3,781,949.92元,其中:已簽訂合同金額3,721,549.92元,未簽訂合同金額60,400.00元。 根據(jù)應(yīng)付未付臺(tái)賬匯總表顯示,截止2025年2月,應(yīng)付未付金額9,487,084.57元,其中:已簽訂合同金額7,320,848.27元,未簽訂合同金額2,166,236.30元。"老師這個(gè)歷史遺留問(wèn)題被審計(jì)單位怎么整改?
請(qǐng)問(wèn)老師 增資擴(kuò)股跟股權(quán)轉(zhuǎn)讓哪個(gè)比較適合小型公司?
老師 公司在上海 深圳有倉(cāng)庫(kù) 購(gòu)進(jìn)的東西入到了深圳的倉(cāng)庫(kù) 收到的倉(cāng)儲(chǔ)發(fā)票可以正常入賬嗎