你好,需要先計提所得稅,然后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤
本年利潤在貸方怎么做會計賬務(wù)處理?所得稅怎么記提
老師,您好,我們2020年12月份利潤表中利潤總額為12萬,那我們要計提所得稅嗎?具體分錄怎么做呢?年底賬務(wù)處理,在什么情況下需要計提所得稅?
老師,請問一下,我們公司今年1月份本年利潤借方余額1000,2月份本年利潤借方余額800,3月份本利潤借方余額600,4月份本年利潤借方余額400,5月份本年利潤借方余額200,6月本年利潤貸方余額1500,請問我需要交企業(yè)所得稅嗎?怎么計算?
老師,在未計提所得稅的情況下,本年利潤貸方有余額,是不是應(yīng)該計提所得稅?
老師,在未計提所得稅的情況下,本年利潤貸方有余額,我該怎么處理?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項附加扣除,第二個月才弄的,會不會導(dǎo)致第一個月多扣稅?會影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費用核算老師
稅務(wù)師財管與會計,怎么計算分?jǐn)?shù)
退稅申報,導(dǎo)入報關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號碼呢
開普通發(fā)票…扣6個點的稅是什么意思?
公司上個月剛成立,從事塑料貿(mào)易企業(yè),8月進(jìn)項8萬,銷項5萬,請問如果全部勾選認(rèn)證,無需再交增值稅,同時會計分錄上也不用做任何分錄是嗎?如果我想交點增值稅,進(jìn)項勾選4.5萬,意味著報稅時需要交0.5萬的稅,那么我會計分錄要做計提嗎?怎么寫?
這個購買農(nóng)產(chǎn)品取得的普通發(fā)票不就是銷售方開的農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票嗎?只是站的角度不同,所以名稱不同而已,為什么取得普通發(fā)票不能扣除?
老師,利潤總額是4669.26,所得稅應(yīng)該怎么計算?
你好,符合企業(yè)所得稅的小型微利企業(yè)條件嗎??
怎么算小微企業(yè)呢
你好 年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元 需要同時滿足這3個條件?
小微企業(yè)又是怎么算的?
你好,符合企業(yè)所得稅的小型微利企業(yè)條件,利潤總額是4669.26,企業(yè)所得稅=4669.26*2.5%
2.5%怎么來的呢
你好,2.5%=12.5%*20%(你可以去看一下去年發(fā)布的這方面的優(yōu)惠政策)
對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。按照這個政策不應(yīng)該是4669.26*25%*20%嘛?
你好,你這個不是最新的。(去年開始在你描述的這個基礎(chǔ)上5%進(jìn)行了減半) 符合企業(yè)所得稅的小型微利企業(yè)條件,利潤總額是4669.26,企業(yè)所得稅=4669.26*2.5%
老師能發(fā)下最新政策嗎?
你好,請看一下這個圖片?