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我們公司十月剛成立,我十月要計提工資,做了一個憑證借管理費用貸應(yīng)付工資,可是要下來的話,資產(chǎn)負(fù)債表就不平衡,還應(yīng)該怎么做?

2022-01-06 15:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-01-06 15:18

同學(xué),你好,再做個 借本年利潤,貸管理費用看看行不行。

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快賬用戶2511 追問 2022-01-06 15:28

但是資產(chǎn)負(fù)債表不平呀,資產(chǎn)沒數(shù)

但是資產(chǎn)負(fù)債表不平呀,資產(chǎn)沒數(shù)
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齊紅老師 解答 2022-01-06 15:30

同學(xué),你好,這個是平的,只是你的資產(chǎn)是零,你資產(chǎn)表里應(yīng)付工資100,未分配利潤-100,兩個對沖就成了資產(chǎn)零了

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快賬用戶2511 追問 2022-01-06 15:31

這樣報表能報了嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-06 15:37

同學(xué),你好,這個報表是沒有問題,但是你的資產(chǎn)是零,我覺得你的所得稅報表要資產(chǎn)數(shù)據(jù)的時候,不能寫零,你不好操作,建議,銀行或現(xiàn)金加個數(shù)據(jù),借現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款,這樣兩邊就有金額了

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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