你好,是這樣的,合理

我公司是小規(guī)模納稅人,開票的時(shí)候是按1個(gè)點(diǎn)的稅率開,申報(bào)增值稅的時(shí)候顯示的不含稅收入是一個(gè)點(diǎn)的收入,后面顯示的稅是3個(gè)點(diǎn)的稅金,本季度不交稅,這樣合理嘛
小規(guī)模納稅人二季度專票增值稅應(yīng)為3但是有部分開為了1申報(bào)的時(shí)候是按票面收入3的稅率算的實(shí)際上比開的1多了3個(gè)點(diǎn)做分錄多出的兩個(gè)點(diǎn)怎么做呢?按收入申報(bào)對嗎
老師,小規(guī)模納稅人,票面顯示1個(gè)點(diǎn)的稅點(diǎn),季度開票未超過30,開的普票,那我在寫分錄的時(shí)候, 是不是要計(jì)提,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅啊,比如,開票5萬,稅金是500,那我是不是要計(jì)提應(yīng)交增值稅500.
小規(guī)模納稅人有按季申報(bào)超過30W是減按1個(gè)點(diǎn)征收增值稅的嘛。那我們實(shí)際賬務(wù)處理的時(shí)候,科目“應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅” 按哪個(gè)稅率入賬,是3個(gè)點(diǎn)還是1個(gè)點(diǎn)。我理解的是按3個(gè)點(diǎn)來處理
小規(guī)模納稅人開發(fā)票。無論是開1個(gè)點(diǎn)還是3個(gè)點(diǎn),季度申報(bào)增值稅的時(shí)候,是不是開票金額在30萬以內(nèi)。那本季度的增值稅是免稅的?
老師呀,合作社成員年底分紅3萬,按20%已經(jīng)交分紅所得稅款,工資發(fā)放了2萬,整年算完不超過6萬收入,那是不是第二年匯算清繳個(gè)稅能把交3萬分紅的20%稅款退回來呢
同一區(qū)域,無錫地區(qū)公司變更地址,需要上傳哪些資料
我出口沒有足夠的進(jìn)項(xiàng)抵免稅怎么辦?
公司變更地址,線上需要上傳哪些資料?
老師,我司和A地產(chǎn)合作康養(yǎng)項(xiàng)目,A地產(chǎn)出房子,我司出裝修,按35 65分成!請問如何入賬?
我想問下這個(gè)分錄要怎么寫?
小規(guī)模納稅人開出1%專用發(fā)票給客戶,客戶也是按1%抵扣是嗎?
老師,汽油開專票,可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
我公司是商業(yè)管理公司,為商場經(jīng)營商戶提供管理服務(wù)。為促進(jìn)銷售,我公司發(fā)放消費(fèi)券,消費(fèi)者領(lǐng)取消費(fèi)劵以后在商場消費(fèi),經(jīng)營商戶收到消費(fèi)券后跟我公司結(jié)算。那么我公司支付給商戶的消費(fèi)劵結(jié)算款該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢
老師,我公司要做資產(chǎn)減值入賬,需要哪些資料,才能稅前扣除?或者說是做為會(huì)計(jì)記賬的佐證。


可是,這樣不是不對嘛,一個(gè)點(diǎn)的收入加上3個(gè)點(diǎn)的稅,加起來就大于本季度的免稅額了啊
同學(xué),申報(bào)表就是那樣涉及的,1%只是暫時(shí)的優(yōu)惠稅率,不用管這個(gè)
這樣不是不合理嘛
稅局不會(huì)找麻煩改報(bào)表嘛
不會(huì),所有的公司都是這樣。