你好,如果你們單位是商貿(mào)的話,最好問(wèn)一下稅務(wù)局那邊的口徑。
老師,購(gòu)銷合同的印花稅,繳納印花稅是按購(gòu)入合同,還是按銷售合同的數(shù)據(jù)交印花稅
購(gòu)銷合同印花稅怎么交納,是采購(gòu)合同和銷售合同都需要繳納么?
農(nóng)產(chǎn)品購(gòu)銷合同,要交印花稅是按哪個(gè)金額繳稅,是銷售合同,還是銷售和采購(gòu)合同的合計(jì)數(shù)
老師,印花稅的購(gòu)銷合同怎么交印花稅?按照購(gòu)進(jìn)和銷售的合同金額繳納還是購(gòu)進(jìn)按照80%,銷售按照20%的比例交稅?
印花稅金額是填銷售合同和采購(gòu)合同的未稅銷售額和采購(gòu)額嗎
村居借款給另一個(gè)村居,協(xié)議是6年,有利息,每年末收利息,借款金額50萬(wàn),利息2.2%,各方分錄怎么寫?請(qǐng)指教,謝謝!
做技術(shù)服務(wù)的小規(guī)模,有筆支出也是讓對(duì)方做技術(shù)服務(wù)的,這個(gè)入費(fèi)用還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呢?
老師,計(jì)提工資時(shí)分錄做成了 借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 計(jì)提個(gè)稅 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 分錄做成這樣了。對(duì)嗎?要怎樣更改?
老師你好,現(xiàn)金也有跟對(duì)外公司對(duì)往來(lái)的么?
收到兩萬(wàn)多的軟件開(kāi)發(fā)發(fā)票怎么做賬
老師,匯算清繳退稅怎么寫分錄啊
你好,小規(guī)模企業(yè)開(kāi)了普票18000,為啥報(bào)表自動(dòng)帶出來(lái)的本期免稅額是534.65
老師。我申報(bào)表更正的話,是不是企業(yè)所得稅表也要改?
公司打造了一個(gè)文旅空間,溝通政府專項(xiàng)旅游資金申報(bào)取得政府補(bǔ)助50萬(wàn),但是對(duì)應(yīng)的投入資金投入取得的專票可以抵扣嗎
老師我問(wèn)下電商稅是電商之前的營(yíng)業(yè)收入都要補(bǔ)稅嗎?還是說(shuō)從7月1號(hào)之后的營(yíng)業(yè)收入才繳納稅?然后之前的稅局是否會(huì)正常追繳?或者老師稅局的相關(guān)文件嗎
我們這邊是按照銷售合同繳納的。