預(yù)充值的時(shí)候,不能開專票的,后面發(fā)生通行費(fèi),才可以開專票
老師好,我這里是汽車4S店,客戶走消費(fèi)貸款的零貸貼息,金融機(jī)構(gòu)給我們開具了增值稅專用發(fā)票,我們可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
老師,旅行社代訂的員工差旅機(jī)票,出具的增值稅電子普通發(fā)票,稅率為6%,可以作為用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù)扣稅憑證,抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
老師,客戶采取充值方式預(yù)存通行費(fèi),可由ETC客戶服務(wù)機(jī)構(gòu)開具不征稅發(fā)票,不可用于增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣,不可以開具專票嗎?
老師,你好。關(guān)于多用途預(yù)付卡問題。 1購卡方向支付機(jī)構(gòu)買卡不交增值稅,個(gè)人(持卡人)收到購卡方給的卡不交增值稅。這兩步不交納增值稅是因?yàn)闆]有發(fā)生增值額,沒有實(shí)質(zhì)的發(fā)生應(yīng)稅行為。 2特約商戶向支付機(jī)構(gòu)開據(jù)增值稅普通發(fā)票對(duì)個(gè)人不開票。由于實(shí)際的結(jié)算是跟支付機(jī)構(gòu),所以對(duì)持卡人不開票,對(duì)支付機(jī)構(gòu)開普通發(fā)票是因?yàn)殇N項(xiàng)與進(jìn)項(xiàng)匹配原則和支付機(jī)構(gòu)結(jié)算的必要(支付機(jī)構(gòu)主要是收取手續(xù)費(fèi));支付機(jī)構(gòu)收取的手續(xù)費(fèi)是可以開具增值稅專用發(fā)票,相當(dāng)于特約商副購進(jìn)一項(xiàng)服務(wù)。我的上述理解正確嗎?
單位取得的長途客運(yùn)手撕客票能否抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?請(qǐng)問納稅人為非雇員(如客戶、邀請(qǐng)講課專家等存在業(yè)務(wù)合作關(guān)系的人員)支付的旅客運(yùn)輸費(fèi)用,能否抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?取得航空公司開具的退票費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票,是否可以作為購進(jìn)旅客運(yùn)輸服務(wù)的發(fā)票進(jìn)行抵扣?住宿費(fèi)可以開具專用發(fā)票嗎?
老師您好,請(qǐng)問一下培訓(xùn)費(fèi)開的專票能抵扣嗎?
這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的有沒有問題
老師,計(jì)提員工工資時(shí),個(gè)人部分的社保怎么處理?會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
老師,補(bǔ)提2023年折舊3W,如果放利潤分配了,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽不平, 會(huì)不會(huì)有什么影響嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,在銷售貨物時(shí),收入這一步我咋做 。借應(yīng)收賬款100,貸:主營業(yè)務(wù)收入100(還未開票,)
老師:建筑公司添加家經(jīng)營范圍,鋼結(jié)構(gòu)安裝怎么添加
請(qǐng)問老師:租賃發(fā)票稅率是多少?
老師,500元以下沒有發(fā)票,這個(gè)500怎么界定的,有次數(shù)和時(shí)間限制嗎
老師,我繳納房產(chǎn)的契稅,錄入了房產(chǎn)稅源信息,稅務(wù)局也復(fù)核了。但是我發(fā)現(xiàn)合同編號(hào)有誤,然后刪除了信息,申報(bào)表也作廢了,但是在契稅新增稅源信息里面還有這個(gè)數(shù)據(jù)我們要怎么才能讓這些數(shù)據(jù)不存在呀?
老師,比如我自己單位工資申報(bào)6000,其他單位給我申報(bào)1500,這1500我是先會(huì)交稅,匯算清繳的時(shí)候他會(huì)用1500*12+6000*12=90000的工資看我需要補(bǔ)稅還是退稅是嗎