學(xué)員您好,需要計(jì)算一下回復(fù)
某農(nóng)機(jī)廠2019年9月份發(fā)生下列業(yè)務(wù): 1. 購(gòu)入農(nóng)機(jī)專用零件一批,取得增值稅專用發(fā)票,注明不含稅價(jià)款100000元。 2. 向小規(guī)模納稅人購(gòu)入電吹風(fēng)200個(gè),取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票一張,注明價(jià)款4000元,增值稅240元。 3. 將100個(gè)電吹風(fēng)獎(jiǎng)勵(lì)給職工作福利,100個(gè)作為禮品贈(zèng)送給客戶. 4. 接受其他農(nóng)機(jī)廠委托代加工農(nóng)機(jī)一臺(tái),對(duì)方提供材料價(jià)值4000元,本廠收取加工費(fèi)2260元。 5. 銷售農(nóng)機(jī)取得不含稅收入120000元。 要求:如果你是稅務(wù)會(huì)計(jì),你能核算出該農(nóng)機(jī)廠當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅稅額嗎?(寫出計(jì)算過(guò)程)
某農(nóng)機(jī)廠為一般納稅人,適用稅率為9%。某月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)購(gòu)入零部件用于生產(chǎn),取得專用發(fā)票,不含稅價(jià)款為20萬(wàn)元。 (2)向某小規(guī)模納稅人購(gòu)入某日用品200件,取得由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的專用發(fā)票,注明不含稅價(jià)款1萬(wàn)元,3%%的征收率。其中,100件作為獎(jiǎng)勵(lì)分發(fā)給職工,另外100件作為禮品贈(zèng)送給采購(gòu)方。 (3)接受委托加工機(jī)器一臺(tái)。對(duì)方提供原材料的價(jià)值為14萬(wàn)元,開具普通發(fā)票給對(duì) 方,收取加工費(fèi)2萬(wàn)元。 (4)銷售一批農(nóng)機(jī),價(jià)值50萬(wàn)元,開具專用發(fā)票。 (5)轉(zhuǎn)讓一臺(tái)舊機(jī)器,收到價(jià)款4萬(wàn)元。 (6)由于暴雨,淋壞了原來(lái)購(gòu)入的用于生產(chǎn)的一批零件,原采購(gòu)成本為20000兀。(7)已知期初有留抵稅額3000元。 已知相關(guān)發(fā)票均可以抵扣,請(qǐng)計(jì)算上述各項(xiàng)稅款,并說(shuō)明是否可以抵扣;計(jì)算該月應(yīng)繳納的增值稅。
某農(nóng)機(jī)廠2019年9月份發(fā)生下列業(yè)務(wù):1.購(gòu)入農(nóng)機(jī)專用零件一批,取得增值稅專用發(fā)票,注明不含稅價(jià)款100000元。2.向小規(guī)模納稅人購(gòu)入電吹風(fēng)200個(gè),取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票一張,注明價(jià)款4000元,增值稅240元。3.將100個(gè)電吹風(fēng)獎(jiǎng)勵(lì)給職工作福利,100個(gè)作為禮品贈(zèng)送給客戶.4.接受其他農(nóng)機(jī)廠委托代加工農(nóng)機(jī)一臺(tái),對(duì)方提供材料價(jià)值4000元,本廠收取加工費(fèi)2260元。5.銷售農(nóng)機(jī)取得不含稅收入120000元。要求:如果你是稅務(wù)會(huì)計(jì),你能核算出該農(nóng)機(jī)廠當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅稅額嗎?
某農(nóng)機(jī)廠是增值稅一般納稅人,2009年1月發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)購(gòu)入農(nóng)機(jī)專用零件一批,取得防偽稅控增值稅專用發(fā)票,注明不含稅價(jià)款100000元;(2)向小規(guī)模納稅人購(gòu)入電吹風(fēng)200個(gè),取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅發(fā)票一張,注明價(jià)款4000元,增值稅240元;將100個(gè)電吹風(fēng)獎(jiǎng)勵(lì)單位工會(huì)先進(jìn)分子,100個(gè)作為春節(jié)小禮品贈(zèng)送采購(gòu)方的人員;(3)接受其他農(nóng)機(jī)廠委托代加工專用農(nóng)機(jī)一臺(tái),對(duì)方提供材料價(jià)值4000元,本廠開具普通發(fā)票收取加工費(fèi)2340元;(4)銷售農(nóng)機(jī)取得不含稅收入120000元;(5)轉(zhuǎn)讓一臺(tái)使用過(guò)2年的舊設(shè)備,原價(jià)150000元,轉(zhuǎn)讓價(jià)100000元。
某農(nóng)機(jī)廠為一般納稅人適用9%稅率,向小規(guī)模納稅人購(gòu)入日用品200件,取得由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票,注明不含稅價(jià)款1萬(wàn)元,3%征收率。其中100件作為獎(jiǎng)勵(lì)分發(fā)給職工,另外100件作為禮品送給采購(gòu)方,計(jì)算應(yīng)繳納增值稅
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來(lái)款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒(méi)有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問(wèn)我們有沒(méi)有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒(méi)有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會(huì)計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對(duì)不對(duì)
老師,想問(wèn)下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒(méi)有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過(guò)30萬(wàn),普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購(gòu)的固定資產(chǎn)車,補(bǔ)計(jì)提折舊用以前年度損益調(diào)整,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)科目是影響2024年末未分配利潤(rùn)數(shù)嗎?后期需要改什么報(bào)表嗎
你好,請(qǐng)問(wèn)老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒(méi)有借條,有就計(jì)入其他應(yīng)收款,沒(méi)有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
老師,你好,我想問(wèn)一下最后的一步應(yīng)該怎么計(jì)算
是農(nóng)機(jī)的那一步嗎?按9%稅率計(jì)算銷項(xiàng)稅
農(nóng)機(jī)是9%零件是13%是嗎?還有一個(gè)問(wèn)題是第二問(wèn)的小規(guī)模納稅人那他應(yīng)該怎么算呢?
是的,農(nóng)機(jī)是9%零件是13%。第二問(wèn)按票面稅額算進(jìn)項(xiàng)稅,但這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅6%有點(diǎn)問(wèn)題,稅率不對(duì),可能金額有誤。
那前一百個(gè)吹風(fēng)機(jī)的銷項(xiàng)稅額是多少呢,老師我真的很迷惑
它是一般納稅人,不管購(gòu)進(jìn)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅是多少,銷售時(shí)要按照13%稅率計(jì)算銷項(xiàng)稅
那是4000除以200乘100乘(1+13%)嗎
計(jì)算稅額直接用銷售額乘以13%
好的!謝謝老師??!
不客氣,請(qǐng)您對(duì)本次答復(fù)進(jìn)行評(píng)價(jià)