您好,同學(xué),全額開(kāi)具普通發(fā)票票,差額征稅哦!
老師 你好 我公司是人力資源公司 我公司可以開(kāi)差額普票 請(qǐng)問(wèn)老師 有些業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)票我可以在發(fā)票備注欄上寫明細(xì)嗎?比如總額5萬(wàn)元 其中代發(fā)工資2萬(wàn)元 社保費(fèi)2萬(wàn)元 服務(wù)費(fèi)1萬(wàn)元?
人力派遣公司,想用差額計(jì)稅,是開(kāi)票的時(shí)候直接選擇差額開(kāi)票嗎?比如收到40萬(wàn),支付給員工工資15萬(wàn),差額就是25萬(wàn),那這15萬(wàn)是直接我們公司幫申報(bào)個(gè)稅就可以了?還是要怎么開(kāi)發(fā)票??
老師,我想咨詢,我是一家人力資源公司,就是代發(fā)工資,可以開(kāi)具差額票據(jù)嗎,比如我方收到對(duì)方付款十萬(wàn)元工資,我方代付發(fā)工資八萬(wàn),二萬(wàn)是我公司利潤(rùn),我們開(kāi)票可以開(kāi)具兩萬(wàn)元的差額發(fā)票嗎
請(qǐng)問(wèn)我公司是人力資源公司,給對(duì)方開(kāi)了一張發(fā)票,開(kāi)發(fā)票內(nèi)容是人力資源服務(wù)*代發(fā)代收派遣員工工資,金額是36121.96元,備注寫的是差額征稅。什么叫差額征稅,會(huì)計(jì)分錄如何做?
老師,我們外派保潔,收款20萬(wàn),工資15萬(wàn),工資15萬(wàn)是用工單位發(fā)放,不是我方,我方可以開(kāi)20萬(wàn)的差額稅票嗎?還是直接開(kāi)5萬(wàn)的發(fā)票?
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)自產(chǎn)自銷園藝產(chǎn)品免個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅嗎
老師,您好。請(qǐng)問(wèn)跟著訂單出去的運(yùn)費(fèi)是入哪個(gè)科目呢
老師,現(xiàn)金付的貨款給農(nóng)戶,農(nóng)戶不會(huì)寫收據(jù)也忘了沒(méi)寫,現(xiàn)在做賬附什么單據(jù)哈,1500元
我們單位是志愿者聯(lián)合會(huì),2023年劉東于6月10日匯入1萬(wàn)元本單位賬戶,然后7月5日歸還其1萬(wàn)元,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師銷售利潤(rùn)率定價(jià)法的公式有嗎
公司車輛出售給個(gè)人,開(kāi)具13%稅點(diǎn)的發(fā)票給個(gè)人。增值稅申報(bào)表在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入顯示 實(shí)際憑證入賬是掛營(yíng)業(yè)外收入 這樣就變成增值稅申報(bào)表的收入與利潤(rùn)表的收入不一致 怎么解決這個(gè)問(wèn)題
老師,銷售利潤(rùn)率怎么計(jì)算的?
老師你好,我合作社去年就沒(méi)有經(jīng)營(yíng),也沒(méi)有收入,今年前半年的成本就是機(jī)械設(shè)備的折舊費(fèi),這有其他收入是調(diào)賬的,最后利潤(rùn)是盈利,這個(gè)企業(yè)所得稅申報(bào)表我就填了一個(gè)成本和利潤(rùn),利潤(rùn)是盈利。這樣合適嗎?
老師,小規(guī)模納稅人,月度開(kāi)票沒(méi)超10萬(wàn),免征增值稅,這個(gè)是增值稅是按月結(jié)轉(zhuǎn)還是季度結(jié)轉(zhuǎn)哈
小規(guī)模季度不超過(guò)30萬(wàn),要繳納教育費(fèi)附加還是地方教育費(fèi)附加
老師是開(kāi)具發(fā)票得開(kāi)收到的全額發(fā)票吧,差額征稅是什么意思呢
比如我這個(gè)我開(kāi)發(fā)票得開(kāi)十萬(wàn)吧,不能開(kāi)兩萬(wàn)
同學(xué),您好。選折簡(jiǎn)易計(jì)稅,可以全額開(kāi)具普通發(fā)票,然后納稅時(shí)候差額納稅哦!
老師我開(kāi)具十萬(wàn)代發(fā)工資勞務(wù)發(fā)票。是不是得有增值稅要交,然后我們代發(fā)的工資做分錄走主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,然后利潤(rùn)交企業(yè)所得稅
您好,同學(xué),是的,因?yàn)槟銈冞€有2萬(wàn)的差額是要繳納增值稅的哦!企業(yè)所得稅是利潤(rùn)來(lái)繳納8萬(wàn)是可以扣除的哦!
老師,是我們開(kāi)一個(gè)十萬(wàn)的發(fā)票交增值稅,兩萬(wàn)的差額也要交增值稅嗎,為什么兩萬(wàn)也要交增值稅呢
同學(xué),您好,你開(kāi)了10萬(wàn),您是按差額,您按2萬(wàn)來(lái)繳納增值稅,不是十萬(wàn)哦!
老師這個(gè)和旅游業(yè)一樣都是差額征稅嗎,那報(bào)稅時(shí)也要手動(dòng)填報(bào)差額增值稅嗎
您好,是的哦!其實(shí)開(kāi)票系統(tǒng)也可以差額開(kāi)票的,有個(gè)差額開(kāi)票,然后你輸入你的收入,輸入你扣除金額,開(kāi)出來(lái)票也可以,對(duì)方同意的話,如果你開(kāi)全額普通發(fā)票,就是申報(bào)納稅時(shí)候可以在那邊填寫扣除的,。
謝謝老師
您好,同學(xué),不客氣,祝您工作順利!
謝謝老師,老師也工作順心如意
謝謝同學(xué)! 一起努力學(xué)習(xí)進(jìn)步!!