你好,核定征稅的話需要繳納的。
老師好,合伙企業(yè) 申報生產(chǎn)經(jīng)營所得 收入總額是包括營業(yè)外收入 成本總額 是包括 營業(yè)外支出 對吧
申報生產(chǎn)經(jīng)營所得的收入總額包括營業(yè)外收入嗎?
老師,生產(chǎn)經(jīng)營申報表里面的季度申報的收入總額包括營業(yè)外收入得金額嗎
老師,你好,個人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營所得稅申報表b表收入總額包括營業(yè)外收入嗎?
老師,個人生產(chǎn)經(jīng)營所得中,收入總額包括主營業(yè)務(wù)收入,營業(yè)外收入包括嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當(dāng)增值稅納稅申報表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個
老師好,想問個實(shí)踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負(fù)率的話,怎么著手去測試?
核定征稅的包含在里面的。
如果是查賬的呢?
如果是查賬征稅的,不包含在里面的填寫你利潤表的營業(yè)收入。
那收入總額 成本費(fèi)用 利潤總額三個要填寫的
你好,對的是的,都需要填寫的。收入看營業(yè)收入,利潤總額看你的利潤總額, 成本費(fèi)用就等于收入減去利潤總額
那這個營業(yè)收入是填寫在那個呢
成本負(fù)數(shù)的其它里面填寫負(fù)數(shù)。
不是,是營業(yè)外收入是填寫在哪里
成本費(fèi)用里面有一個其他填寫負(fù)數(shù)。
沒有呀,成本費(fèi)用就一個空
你好,那你就在成本費(fèi)用里面減去,他應(yīng)該是有一個明細(xì)的。
但是不需要填寫呢,就只需要填寫三個空的
你好,成本費(fèi)用那里面減去,比如你的成本費(fèi)用是100,但是你的營業(yè)外收入是20,你填寫80就可以。