這要看你自己進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的取得情況 如果能取得進(jìn)項(xiàng) 就早轉(zhuǎn) 如果短期內(nèi)取得不了進(jìn)項(xiàng)就 到500的時(shí)候轉(zhuǎn)
我們建筑公司成立到現(xiàn)在一直沒(méi)業(yè)務(wù),現(xiàn)在馬上要承接一個(gè)1000多萬(wàn)的項(xiàng)目,我是現(xiàn)在升成一般納稅人作抵扣,還是開(kāi)票等達(dá)到500萬(wàn)之后再去升一般納稅人,哪種方法好?
大家好,我們是揚(yáng)州的一家小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在開(kāi)票含稅收入達(dá)到了500萬(wàn),打12366說(shuō)稅務(wù)局通知變更一般規(guī)模納稅人,想在問(wèn)一下,如果11月份達(dá)到了500萬(wàn),稅局12月份才通知,申報(bào)繳稅時(shí),11月份的稅金會(huì)不會(huì)按一般規(guī)模納稅人核算,會(huì)不會(huì)繳納滯納金?
老師您好 我們現(xiàn)在是提供建筑安裝服務(wù)小規(guī)模納稅人 接下來(lái)一年預(yù)計(jì)開(kāi)票會(huì)達(dá)到500萬(wàn) 我是現(xiàn)在升一般納稅人 還是開(kāi)票連續(xù)12月累計(jì)達(dá)到500萬(wàn)后再去申一般納稅人 哪種稅負(fù)會(huì)第一點(diǎn)?
老師,我公司現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,銷(xiāo)售收入達(dá)500萬(wàn)后馬上就要升為一般納稅人了,兩年前公司的裝修費(fèi)用還沒(méi)付款開(kāi)票,可以等我升為一般納稅人后再開(kāi)專(zhuān)票過(guò)來(lái)抵扣嗎
老師你好 我們是提供建筑安裝服務(wù)的小規(guī)模 現(xiàn)在一年開(kāi)票馬上要超500萬(wàn) 請(qǐng)問(wèn) 是升級(jí)一般納稅人好 還是繼續(xù)當(dāng)小規(guī)模好 最后一次開(kāi)票 在猶豫要不要開(kāi) 開(kāi)了就超500萬(wàn)了!但是我們不是每年都會(huì)超500萬(wàn) 并且主要承包人工這款 涉及一些輔料 進(jìn)項(xiàng)不多呢
老師 公司是外貿(mào)企業(yè),之前會(huì)計(jì)做賬沒(méi)有做匯損,一直是按照換算后的rmb入賬,那這個(gè)還需要做外幣匯損嗎?
老師,在產(chǎn)品的成本怎么計(jì)算?
甲公司2×20年年初的所有者權(quán)益總額為1 500萬(wàn)元,不存在以前年度未彌補(bǔ)的虧損。2×20年度發(fā)生虧損180萬(wàn)元,2×21年度發(fā)生虧損120萬(wàn)元,2×22年度實(shí)現(xiàn)稅前利潤(rùn)為0,2×23年度實(shí)現(xiàn)稅前利潤(rùn)500萬(wàn)元,根據(jù)公司章程規(guī)定,法定盈余公積和任意盈余公積的提取比例均為10%,公司董事會(huì)提出2×23年度分配利潤(rùn)60萬(wàn)元的議案,但尚未提交股東會(huì)審議,假設(shè)甲公司2×20至2×23年不存在其他納稅調(diào)整和導(dǎo)致所有者權(quán)益變動(dòng)的事項(xiàng),適用企業(yè)所得稅稅率為25%。則甲公司2×23年年末所有者權(quán)益總額為( )萬(wàn)元。
老師,那些專(zhuān)票不能抵扣
轉(zhuǎn)賬:私轉(zhuǎn)公……是不是直接在A(yíng)PP上轉(zhuǎn)…輸入對(duì)方對(duì)公銀行賬號(hào)…和公司名稱(chēng)就OK了?
老師你好!老板門(mén)面企業(yè)租了,老板需要交什么稅費(fèi),企業(yè)需要什么稅費(fèi),每個(gè)月租金20萬(wàn)元,老師指導(dǎo)一下
老師,還銀行貸款要交印花稅嗎
老師,你好!吸收合并財(cái)務(wù)上要注意哪些怎么處理,有沒(méi)有相關(guān)課程
老師,開(kāi)發(fā)票需要注意些什么呢,同一個(gè)公司不同的商品稅率要開(kāi)不一樣的稅率嗎
一般納稅人公司銷(xiāo)售自己使用過(guò)的汽車(chē),對(duì)方要求開(kāi)增值稅專(zhuān)票,過(guò)戶(hù)時(shí)需要開(kāi)二手車(chē)交易發(fā)票,我方給對(duì)方開(kāi)的專(zhuān)票金額是否必須和二手車(chē)交易發(fā)票金額一致嗎?有相關(guān)文件嗎?
我們是建筑最下面的環(huán)節(jié) 提供人工 沒(méi)有進(jìn)項(xiàng) 但是工程項(xiàng)目談的是不含稅的價(jià)格 然后根據(jù)這個(gè)價(jià)格加增值稅是最終價(jià)格 相當(dāng)于那個(gè)增值稅是上家單獨(dú)付的 我再拿去交 可以這樣理解嗎?這樣即使沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)是不是影響也不大?
我們報(bào)價(jià)是報(bào)的不含稅價(jià)格
我這里只是說(shuō)增值稅 暫不考慮其他稅
那就建議你等五百萬(wàn)元滿(mǎn)了 再去轉(zhuǎn)一般納稅人