借原材料貸應(yīng)付賬款, 領(lǐng)用借工程施工貸原材料, 確認(rèn)了收入,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸工程施工。
老師,建筑公司材料與人工暫估分錄怎么寫(xiě)
老師您好,建筑公司暫估材料成本分錄怎么做。
老師,您好!建筑施工企業(yè)需要做暫估成本,請(qǐng)問(wèn),做暫估時(shí)的分錄?結(jié)轉(zhuǎn)暫估成本的分錄?后期收到發(fā)票付款沖銷(xiāo)暫估成本和已結(jié)轉(zhuǎn)暫估成本的分錄怎么做?
老師,您好!私營(yíng)建筑企業(yè),沒(méi)有購(gòu)進(jìn)發(fā)票,暫估原材料分錄應(yīng)該怎么做?
老師,建筑業(yè)暫估點(diǎn)成本,分錄怎么做
總分公司跨區(qū)域調(diào)貨增值稅視同銷(xiāo)售,會(huì)計(jì)憑證怎么做?統(tǒng)一核算賬務(wù)怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)不小心轉(zhuǎn)錯(cuò)錢(qián)給到供應(yīng)商,后來(lái)供應(yīng)商退回了。剛好對(duì)沖了。這樣情況可不行以不去想
老師,別人介紹客戶(hù)來(lái)我這買(mǎi)東西,開(kāi)給客戶(hù)的金額是900,實(shí)際客戶(hù)支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
一個(gè)公司合資開(kāi)了一個(gè)場(chǎng)館,有抖音,美團(tuán)上賣(mài),支付寶微信收錢(qián),怎么把場(chǎng)館里的財(cái)務(wù)信息和自己的財(cái)務(wù)信息和合資公司的財(cái)務(wù)信息對(duì)賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報(bào)個(gè)稅扣除費(fèi)用5000,我擔(dān)心兩個(gè)公司同時(shí)申報(bào),我會(huì)不會(huì)被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時(shí)上班,或者稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)預(yù)警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整科目,請(qǐng)問(wèn)報(bào)24年年報(bào)時(shí)候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師,在財(cái)管第八章成本管理中,比如求單位標(biāo)準(zhǔn)成本時(shí),怎么能反應(yīng)出來(lái)什么時(shí)候是件還是千克還是小時(shí)呢,感覺(jué)好亂啊
你好,我公司6月社保沒(méi)申報(bào),現(xiàn)在要補(bǔ)申報(bào),請(qǐng)問(wèn)具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)科目,每個(gè)月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時(shí)候才啟用呢?
老師,那收到票以后我沖銷(xiāo)的分錄怎做。
借應(yīng)付賬款貸,原材料借原材料貸,工程施工借工程,施工借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù),然后再做發(fā)票的借原材料貸應(yīng)付賬款,借工程施工貸原材料,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸原材料。
老師,如果金額是一致的 應(yīng)該怎樣做沖銷(xiāo)的分錄。
你好,還是上面的分錄。
老師,我7月份有一個(gè)暫估寫(xiě)成 借:工程施工 貸:應(yīng)付賬款 暫估。這個(gè)分錄對(duì)嗎?
你好,可以的,可以這么做的。
老師,暫估成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)。暫估成本金額與實(shí)際發(fā)票金額一致。 沖銷(xiāo)的時(shí)候可不可以只做一筆這樣的分錄。 借:原材料 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 收到發(fā)票 : 借:原材料。 貸:應(yīng)付賬款
好,可以的,可以這么做的。