學(xué)員您好,進(jìn)項(xiàng)有余額是需要轉(zhuǎn)到未交增值稅科目的 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

老師好,一般納稅人到了月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,是不是銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額都轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅里?如果需要交稅就轉(zhuǎn)到未交增值稅里?如果不需要交稅,有進(jìn)項(xiàng)稅額留抵,就轉(zhuǎn)出未交增值稅里放著,這樣理解對(duì)嗎?
老師您好 月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 先做借銷項(xiàng)貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸進(jìn)項(xiàng) 然后當(dāng)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 不需要交增值稅還有留抵的時(shí)候 還要結(jié)轉(zhuǎn)借未交增值稅貸轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
年末,進(jìn)項(xiàng)有留抵需要轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?
老師,年末12月份進(jìn)項(xiàng)有留抵,應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅額在借方,銷項(xiàng)稅額在貸方,轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方,年末要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎,怎么做
老師,當(dāng)期銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,但是上期有留抵,這種情況月末還需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎,轉(zhuǎn)出未交增值稅到未交增值稅里
個(gè)體戶查賬征收,一個(gè)月開2萬的發(fā)票,要交增值稅和所得稅嗎?交的話大概要交多少?
老師,一個(gè)公司向銀行借了款,然后又向別的公司轉(zhuǎn)賬,來回倒貸,這樣分錄怎么做,又什么風(fēng)險(xiǎn),可以不做這個(gè)賬戶的賬嗎
公司買的二手車邁巴赫,這個(gè)還需要繳納豪車稅嗎
對(duì)于您向中國大陸消費(fèi)者銷售的電子商務(wù)業(yè)務(wù),您仍然需要一個(gè)大陸注冊(cè)的實(shí)體(無論是您自己的還是服務(wù)提供商的)來充當(dāng)海關(guān)用途的IOR/EOR。海南自貿(mào)港不能履行這個(gè)角色,因?yàn)橄鄬?duì)于中國大陸的關(guān)稅領(lǐng)土,它基本上被視為"離岸"。 有這方面的問題嗎?
雙抬頭報(bào)關(guān)單可以正常退稅嗎
綜合題 ,屠某屬于虛開增值稅專用發(fā)票,怎么理解?說的詳細(xì)點(diǎn)
為什么總聽一些人說,發(fā)現(xiàn)金不用交個(gè)稅,是怎么個(gè)回事,那天我運(yùn)營總監(jiān)說提現(xiàn)金出來給獎(jiǎng)勵(lì)主播,主播不是我們的員工,我說要開發(fā)票申報(bào)個(gè)稅,他說發(fā)現(xiàn)金不需要發(fā)票,然后我回去的跟我朋友說這個(gè)事,我朋友說他們公司以前發(fā)現(xiàn)金不交個(gè)稅的,所以我不知道他們?yōu)槭裁凑f給現(xiàn)金不用發(fā)票不用報(bào)稅
小規(guī)模納稅人采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,上季度收入發(fā)票金額多開了,這季度沖掉改成正確的金額,財(cái)稅該如何處理
一般納稅人公司1688平臺(tái)的銷售額一季度只有7萬元,是不是免征增值稅呢
老師,碰上說話沖強(qiáng)勢(shì)的人,怎么辦


是借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 負(fù)數(shù)嗎?
學(xué)員您好,這樣做會(huì)顯示負(fù)數(shù)因?yàn)槟銈兪怯卸嘤嗟倪M(jìn)項(xiàng)
好的,謝謝老師
不客氣,每個(gè)努力的小天使都會(huì)有收獲的