需要繳納的購(gòu)銷合同。
老師,你好!物流行業(yè)開了貨物運(yùn)輸?shù)陌l(fā)票,需要繳納印花稅嗎?如需要繳納,稅點(diǎn)是多少呢?還開了貨物搬運(yùn)費(fèi)發(fā)票,這個(gè)也要繳納印花稅嗎
你好,銷售貨物需要繳納印花稅嗎
企業(yè)銷售給行政事業(yè)單位的貨物,企業(yè)方需要繳納印花稅嗎
公司購(gòu)進(jìn)貨物的合同,和銷售貨物合同,是不是都需要繳納印花稅?
老師你好!按最新印花稅個(gè)人購(gòu)銷不需要繳納印花,那么,如果企業(yè)與個(gè)人購(gòu)進(jìn)貨物或是賣貨給個(gè)人,需要繳納印花稅嗎?
我們公司收購(gòu)了別人的公司A(一個(gè)大廈幾層樓),自己改了名字為B,A公司的賬做到6.30號(hào),B公司的稅務(wù)申報(bào)就是按照A公司的財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)的,我們想做7月份的賬,按照它們的期初余額建賬了,但是發(fā)現(xiàn)有好多科目都有余額,但是我們自己公司以后都用不上,該怎么辦?有一些往來(lái)款,投資性房地產(chǎn)都有余額,但是我們以后都沒(méi)有,連租戶什么的全變了?這種情況我們?cè)撛趺崔k?還沿用它的賬嗎?那掛著的那么多余額該怎么辦?
借 合同履約成本-間接費(fèi)用 差旅費(fèi)100 進(jìn)項(xiàng)稅13 貸 備用金113 A項(xiàng)目 23年分錄,現(xiàn)在需要把這個(gè)改成另外一個(gè)B項(xiàng)目備用金,現(xiàn)在備用金的調(diào)整分錄 借 備用金A項(xiàng)目-113 貸 備用金B(yǎng)項(xiàng)目113
這個(gè)題中為什么不用被動(dòng)稀釋的公式來(lái)解題呢 求沖減資本公積金額是多少
老師有一個(gè)題需要解釋下
A公司發(fā)貨給它旗下多個(gè)分支機(jī)構(gòu),分支機(jī)構(gòu)銷售貨物之后再把款回給A公司這種,這樣財(cái)務(wù)軟件或者進(jìn)銷存要怎么處理合適
法人的個(gè)人卡,給臨時(shí)工發(fā)了很多工資,也沒(méi)申報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在補(bǔ)做費(fèi)用申報(bào)個(gè)稅,收入該怎么解釋合規(guī)?
個(gè)人轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅以及個(gè)人所得稅。 企業(yè)轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅。 取得上市公司股息紅利所得。個(gè)人是否需要繳納個(gè)人所得稅?企業(yè)是否需要繳納企業(yè)所得稅。
企業(yè)投資者在規(guī)定期限內(nèi)未繳足其應(yīng)繳資本額的,企業(yè)每一計(jì)算期不得扣除的借款利息=該期間借款利息額×該期間未繳足注冊(cè)資本額÷該期間借款額 公式對(duì)么,看不懂,能舉例么
A公司賣給B公司10塊錢的東西.且墊付了運(yùn)輸費(fèi)2塊錢 借 應(yīng)收賬款B 10 其他應(yīng)收款B 2 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8 銷項(xiàng)稅2 后來(lái)B公司給了部分的貨款和運(yùn)輸費(fèi)一共11塊錢.余款未付 會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師為什么凈利潤(rùn)金額較大不能表明企業(yè)具有較強(qiáng)支付能力上呢,謝謝老師
沒(méi)有購(gòu)銷合同呢
你好,沒(méi)有合同的也得繳納,有銷售貨物的就得交。
老師,我11月份沒(méi)有繳納增值稅,準(zhǔn)備在12月份抵掉,但這次的進(jìn)項(xiàng)不夠,我填表有不懂的,想咨詢你哈
可以的,你截圖你的申報(bào)表就行。
11月份有留底嗎?你看下主表有留底就可以拿來(lái)直接抵扣的,不需要單獨(dú)的填寫。
11月份沒(méi)有留底,十二月份的進(jìn)項(xiàng)還是不夠抵扣完11月和12月的
你好,你還剩下兩萬(wàn)多不是?
這是還沒(méi)有抵扣11月份的
抵扣了11月份的,就還差1587.85
這個(gè)是填留底的稅嗎?
在11月份沒(méi)有繳納增值稅26506.2元,放在12月份抵扣,12月份銷項(xiàng)16129.2元,進(jìn)項(xiàng)41047.55元
你方便把時(shí)間截圖全部的看一下嗎。
現(xiàn)在沒(méi)有分出來(lái),你留抵的稅款是不是兩萬(wàn)四的那一個(gè)?
留底的是24918.35元
然后你12月份的銷項(xiàng)稅額是多少。