你好;? 你們是季度不超過45萬普票的話。直接在11欄次去報。 你有開專票出去嗎?
我是個體工商戶,2020年四季度開了張貨物勞務的票,四季度的時候增值稅稅務登記那只登記了信息服務類,沒有登記商業(yè)的稅目,我于2022年1月4日登記了商業(yè)的稅目。現(xiàn)在增值稅及附加稅申報表上貨物及勞務列第11欄自動顯示有數(shù)第21欄顯示為0,能報存。把21欄填上數(shù)保存顯示圖1樣式的提醒。我現(xiàn)在怎樣報,如果找稅務,找那個科
請教個問題:我是個體工商戶,2020年四季度開了張貨物勞務的票,四季度的時候增值稅稅務登記那只登記了信息服務類,沒有登記商業(yè)的稅目,我于2022年1月4日登記了商業(yè)的稅目?,F(xiàn)在增值稅及附加稅申報表上貨物及勞務列第11欄自動顯示有數(shù)第21欄顯示為0,能報存。把21欄塡上數(shù)保存顯示“本期未達起征點免稅額應等于第11欄未達起征點銷售額乘以征收率,并且允許1角錢誤差!”樣式的提醒。我現(xiàn)在怎樣報,如果找稅務,找那個科
老師,制造行業(yè)在未生產期間產生的直接人工和制造費用能在下次生產產品的時候計入成本里面嗎
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
在總公司簽合同任職財務,工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務,兼任子分公司財務負責人并處理賬務,請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結轉增值稅只要做借應交銷5 應交 轉出未交 貸 應交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負責銷售叫A公司,一個公司負責加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產后賣給A。這兩種方案從稅負率和經營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負率的話,怎么著手去測試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉成一般納稅人,還有五十多萬的庫存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動屬于他們的主營業(yè)務,做活動買的零食飲料日用品的專票可以拿來抵扣嗎
沒開,21欄那不需要塡嗎
個體戶在申報的時候免稅額需要填在第21欄未達起征點稅額”中
可是貨物及勞務這列21欄無法塡上數(shù)
?你好;自動出來的。? 會自動計算。 你看看是不是自動算出來的?
257.43是自動出來,下面21欄沒自動計算,數(shù)是零
?你好;? ?那你就手動去寫下 。 最終是免征的。下面是應納稅額是0??
手寫了保存不上
你好;? 正常是按3%計算出來? ? 做免征的 ; 你系統(tǒng)保存不了嗎? 你這個欄次是 灰色的嗎? ?
不是灰色的,現(xiàn)在保存了,也申報了,可是查不到信息,重新申報說已申報
? ? ?有的時候會延遲。 你 晚點進去? 查詢下狀態(tài)?
申報了,可是查不到信息,重新申報說已申報 這是怎么回事
?你好;? ? ?有的 系統(tǒng)會延遲。 你晚點去查詢? ?