您好 需要計算繳納企業(yè)所得稅 一季度的時候沒有匯算清繳 不好彌補去年的虧損
延遲繳納企業(yè)所得稅,在下季度2021年1月申報時,利潤為正需要繳納,全年利潤為負數(shù),延遲的所得稅還需要補繳嗎
20年利潤為負數(shù),今年一季度利潤利潤也是負數(shù),這個第二季度利潤為正數(shù),需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
如果去年的凈利潤是負100的,今年1季度報稅的時候,利潤是正50,還需要計算繳納企業(yè)所得稅嗎?(去年的利潤是否會影響今年的企業(yè)所得稅預繳?)
老師,今年盈利,去年虧損,企業(yè)不用交稅,說的是匯算清繳不用交企業(yè)所得稅嗎?如果正常申報每季度預繳企業(yè)所得稅是根據(jù)本年利潤計算的吧?如果計算2022年第一季度企業(yè)所的稅就只看2022年1-3月利潤表本年累計數(shù)?這個利潤體現(xiàn)的只是2022年1-3月利潤?去年 的利潤已結轉到未分配利潤了?
一個企業(yè)去年累積虧損,今年1季度盈利,稅務局系統(tǒng)上申報一季度企業(yè)所得稅時,1季度利潤是否可以先抵減上年累積虧損額再計算應交的企業(yè)所得稅;還是先按1季度的利潤額申報征收,下年匯算清繳再退?
老師,我們辦理注銷的時候,還有未抵扣的進項稅,怎么做賬
收到個人退回的伙食補貼會計分錄借:銀行存款、貸:管理費用-福利費。還是沖減其他科目
老師,這樣記分錄能行嗎?意思是和這個公司的購進和銷售抵消了是嗎
貸款利息降了,扣款的利息怎么算的
工資申報報錯月份怎么調(diào)過來啊,應報上上月應發(fā),都報的上月工資
銷了一批貨物 并且已開票入賬了,后面復盤說這批貨物送給客戶的,款不收回來的。請問老師,應收而不收回來的款入賬什么科目?需要繳納什么稅?
老師,我現(xiàn)在接手一般納稅人外賬報稅,就只需要問代賬公司銷售及進項嗎,還需要什么?
老師,購買的辦公樓300萬,預計使用月數(shù)是多少呢?殘值率和殘值怎么算?
老師,銷售商品了,計提增值稅,是不是,應交稅費借增值稅銷項稅額,貸應交稅費增值稅進項稅額,和應交稅費未交增值稅,
老師這筆分錄不懂?麻煩解釋一下