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2017 年某企業(yè)應(yīng)納稅所得額為-10萬元,2018年應(yīng)納稅所得額為-15萬元。2019年的有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下全年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入5030萬元,固定資產(chǎn)盤盈收入20萬元,取得國(guó)家發(fā)行的國(guó)債利息收入20萬元;2019年結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品銷售成本3000萬元;繳納增值稅90萬元,消費(fèi)稅110萬元城市維護(hù)建設(shè)稅14萬元,教育費(fèi)附加6萬元;發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用250萬元(其中廣告費(fèi)用150萬元);發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用12萬元(其中,因逾期歸還銀行貸款,支付銀行罰息2萬元);發(fā)生管理費(fèi)用802萬元(其中新產(chǎn)品研究開發(fā)費(fèi)用90萬元);發(fā)生營(yíng)業(yè)外支出70萬元(其中,因排污不當(dāng)被環(huán)保部門罰款1萬元,通過當(dāng)?shù)卣块T向農(nóng)村某小學(xué)捐款20萬元);全年已提取未使用的職工教育經(jīng)費(fèi)2萬元。根據(jù)上述資料按下列步驟計(jì)算2019年該廠應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。

2022-01-04 17:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-04 17:07

你好 計(jì)算中 稍等 做完發(fā)出

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齊紅老師 解答 2022-01-04 17:16

稅金附加=110%2B14%2B6=130萬元 會(huì)計(jì)利潤(rùn)=5030%2B20%2B20-3000-130-250-12-802-70=806萬元 其中廣告費(fèi)150萬元;所得稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)營(yíng)業(yè)收入的15%,5030*0.15=754.5萬元,不調(diào)整 國(guó)債利息免稅,調(diào)減20萬元 新技術(shù)開發(fā)費(fèi)90萬元;加計(jì)扣除75%,調(diào)減90*0.75=67.5萬元 通過當(dāng)?shù)卣块T向農(nóng)村某小學(xué)捐款20萬元,所得稅前扣除標(biāo)會(huì)計(jì)利潤(rùn)的12%,806*0.12=96.72萬元,不用調(diào)整 行政罰款1萬元全額調(diào)整1萬元 全年已提取未使用的職工教育經(jīng)費(fèi)2萬元這個(gè)因?yàn)榭搭}目情況沒有提到工資總額 沒有說撥付 那么全額調(diào)整2萬元 彌補(bǔ)完虧損和納稅調(diào)整后所得額=860-20-67.5%2B1%2B2-10-15=750.5 一般企業(yè)情況應(yīng)交企業(yè)所得稅=140.4*0.25=35.1萬元750.5*0.25=187.625萬元

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2022-04-30
你好 計(jì)算中 稍等 做完發(fā)出
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會(huì)計(jì)利潤(rùn)的計(jì)算是 5030+20+20-3000-110-14-6-250-12-802-70=806
2022-04-26
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2021-06-20
21年應(yīng)交所得稅=(5030+20-3000-110-14-6-250-12-802-90*0.75-70+1+2)*0.25=180.375 借:所得稅費(fèi)用180.375 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅180.375 希望能幫到你,麻煩五星好評(píng)哦,感謝。
2022-06-23
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