你好,是的,稅務(wù)的政策是單獨(dú)的,不區(qū)分小企業(yè)和一般企業(yè)的

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和建造合同準(zhǔn)則,沖突不。就是想問(wèn)我們是修路的建筑一般納稅人執(zhí)行的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。但是在核算收入和成本的時(shí)候是要按建造合同執(zhí)行嗎?
建筑行業(yè),是一家國(guó)有企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)共同出資的企業(yè)的建筑公司,國(guó)企控股60%,國(guó)企采用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,民營(yíng)企業(yè)采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。 企業(yè)原來(lái)采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,現(xiàn)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則15號(hào)文停止執(zhí)行,我公司是否應(yīng)該使用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?
公司2005年成立,稅務(wù)局備案是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,10月申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),發(fā)現(xiàn)變成了一般企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去稅務(wù)局問(wèn)了,說(shuō)國(guó)企就得執(zhí)行一般企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。我把賬套變更為一般企業(yè)會(huì)計(jì),請(qǐng)問(wèn)變更一般后,還有什么需要注意或者改變的?
國(guó)家稅務(wù)總局出臺(tái)的一些政策文件通知說(shuō)明 是不是對(duì)執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求是一個(gè)標(biāo)準(zhǔn) 是一樣的
企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送小類是(企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則一般企業(yè))那我們?cè)陔娮佣悇?wù)局申報(bào)報(bào)表的時(shí)候是選擇未執(zhí)行新金融準(zhǔn)則,新收入準(zhǔn)則和新租賃準(zhǔn)則的一般企業(yè)還是選已執(zhí)行……?
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問(wèn)所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫(xiě)的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒(méi)有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒(méi)有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰(shuí)申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)
如果企業(yè)啟用ERP,財(cái)務(wù)記賬憑證后面需要附出入庫(kù)單據(jù)嗎?
老師,建筑公司里的現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi),安措費(fèi),措施費(fèi),間接費(fèi)用這幾個(gè)科目如何區(qū)分,我看了那個(gè)長(zhǎng)城建筑的實(shí)操課,這幾個(gè)科目老是分不清
總承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒(méi)有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰(shuí)申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢
年終獎(jiǎng)是年底一次性計(jì)提還是每月計(jì)提?
老師我想問(wèn)一下查賬的問(wèn)題,公司出現(xiàn)財(cái)務(wù)狀況啦
老師,有個(gè)公司準(zhǔn)備注銷,之前老板借款給公司發(fā)工資欠老板9萬(wàn)元,實(shí)收資本已經(jīng)全部繳滿,賬面沒(méi)有錢了,如果現(xiàn)在增資15萬(wàn),之后用這錢還款老板的9萬(wàn)元,剩余的留作經(jīng)營(yíng)再經(jīng)營(yíng)幾個(gè)月發(fā)工資,這樣可行嗎?


這個(gè)與企業(yè)用哪個(gè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則關(guān)系不大
那也就是說(shuō) 跨年費(fèi)用 兩個(gè)準(zhǔn)則都可以暫估費(fèi)用 到企業(yè)所得稅匯算清繳前取得相關(guān)扣除憑證就行 對(duì)吧
是的,只要在匯算清繳前取得發(fā)票都可以稅前扣除
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 也是執(zhí)行權(quán)責(zé)發(fā)生制嗎
是的,都是權(quán)責(zé)發(fā)生制的
如果按照權(quán)責(zé)發(fā)生制,那如果22年取得一張21年的發(fā)票,即便費(fèi)用做到22年,也不能在22年所得稅前扣除,比如調(diào)減2021年應(yīng)納稅所得額,調(diào)增2022年應(yīng)納稅所得額,對(duì)吧?
是的就是 這樣理解的
謝謝 非常感謝
不客氣,有空給五星好評(píng)哦