你好 借:預付賬款 貸:銀行存款 等到發(fā)票來了 借:管理費用等 增值稅 貸:銀行存款

2021年的費用發(fā)票可以在2022年報銷嗎?還是一定要跨年前把費用預提出來呢?有一些走完流程就到明年了,今年肯定付不上款了
# 提問 #報刊費2021年已付款 但發(fā)票未到 怎么入賬?用先計入費用嗎?發(fā)票肯定跨年了 謝謝
請問老師,審計這邊說我們跨年暫估的成本費用一定要提供依據,這依據是什么?本來就是錢沒付,人家不給開發(fā)票,年后錢付了,發(fā)票也到了。謝謝!
您好老師,22年12月付款房租直接入賬 借管理費用 房租 貸 銀行存款。 但是收到發(fā)票后入賬借管理費用房租 貸應付賬款 等于管理費用多計提了 且應付賬款沒沖 現在2023年發(fā)現的 怎么調整賬務 謝謝老師
增值稅和所得稅稅負怎么計算
增值稅報稅系統(tǒng)中有未開票收入,填過附表1的第一行的第5列和第六列了,主表還要修改嗎?
老師,累計50萬元的裝修費可以直接進費用,不攤銷嗎?
老師,自己做的賬怎么檢查錯誤呢
公司招聘的人員放在靈活用工平臺,這些人員和靈活用工平臺簽訂合同,由靈活用工平臺申報個稅,每月公司和靈活用工平臺結算這種可以嗎?
公司招聘的人員放在靈活用工平臺,這些人員和靈活用工平臺簽訂合同,由靈活用工平臺申報個稅,每月公司和靈活用工平臺結算這種可以嗎?
我想回,我的免費實操里哪一個是同銷售中央空調并安裝相似實務
銷售中央空調并安裝企業(yè)什么時候確認收入,預收到客戶款項是放什么科目
我單位購買的材料由干對方質量問題造成我方損失了,那這批應付款對方也默認不用付了,我單位該怎樣處理這筆應付款賬呢
老師,新進一家生產企業(yè),生廠企業(yè)已經生產兩個多月,來了三四天,老板催我把庫存這塊整理好,去了幾次車間, 一、建立起來這1原材料入出庫單→2半成品入庫出庫單→3商品出入庫單→4商品變半成品出入庫單(意思是商品可以進入下一生產環(huán)節(jié))→商品出入庫單。 二、每日做原材料庫存明細表(出入庫結余)、庫存商品出入庫明細表、 三、車間的人工工時好計算分配這塊先放一邊。 四、月末統(tǒng)計原材料購入合計領料合計結余。庫存商品的入庫、出庫、結余合計、(車間不會有半成品) 老師請問您看對嗎?有意見給到我嗎?
會計學堂要先計入費用 防止費用跨年
他這個是學習原理的,要計提的 但是在實際操作中,這個報刊費就幾百元,一般是直接費用化的