你們,分錄多,做好發(fā)給你
1、某股份公司2014年12月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù): (1)用銀行存款支付借款利息50 000元,其中在建工程利息費用30 000元; (2)用銀行存款支付離退休人員醫(yī)療費5800元、購入土地使用權(quán)200 000元、捐贈支出80 000元、業(yè)務(wù)招待費6000元; (3)分配職工工資100 000元,其中生產(chǎn)工人工資60 000元、車間管理人員工資20 000元、公司管理人員工資10 000元、在建工程人員工資10 000 元,并按上述工資總額的14%提取職工福利費。 (4)攤銷無形資產(chǎn)價值5000元、用銀行存款支付管理部門用固定資產(chǎn)修理 費用9000元。 要求:根據(jù)上述資料編制有關(guān)的會計分錄。
建華工廠209年7月份發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù),要求編制會計分錄。(1)1日,用現(xiàn)金支付辦公用品費650元,其中生產(chǎn)車間300元管理部門350元。(2)5日,生產(chǎn)甲產(chǎn)品領(lǐng)用A材料800千克,單價50元,生產(chǎn)電產(chǎn)品領(lǐng)用B材料300千克,單價20元,管理部門領(lǐng)用B材料50千克。(3)10日,用現(xiàn)金支付管理部門修理費120元。(4)生產(chǎn)甲產(chǎn)品領(lǐng)用A材料200千克,單價50元,C材料300千克,單價10元生產(chǎn)車間領(lǐng)用C材料100千克,單價10元。(5)15日,用銀行存款支付下半年報紙雜志訂閱費2400元。(6)25日,用銀行存款支付本月水電費15000元其中生產(chǎn)車間9000元,管理部門6000元。(7)29日,用銀行存款支付本季度短期借款利息600元(前兩個月已經(jīng)計提)。(8)30日,結(jié)算本月應(yīng)付職工工資50000元,其中生產(chǎn)甲產(chǎn)品工人工資20000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品工人工資15000元,車間管理人員工資6000元,企業(yè)管理人員工資9000元。編制會計分錄
建華工廠209年7月份發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù),要求編制會計分錄。(1)1日,用現(xiàn)金支付辦公用品費650元,其中生產(chǎn)車間300元管理部門350元。(2)5日,生產(chǎn)甲產(chǎn)品領(lǐng)用A材料800千克,單價50元,生產(chǎn)電產(chǎn)品領(lǐng)用B材料300千克,單價20元,管理部門領(lǐng)用B材料50千克。(3)10日,用現(xiàn)金支付管理部門修理費120元。(4)生產(chǎn)甲產(chǎn)品領(lǐng)用A材料200千克,單價50元,C材料300千克,單價10元生產(chǎn)車間領(lǐng)用C材料100千克,單價10元。(5)15日,用銀行存款支付下半年報紙雜志訂閱費2400元。(6)25日,用銀行存款支付本月水電費15000元其中生產(chǎn)車間9000元,管理部門6000元。(7)29日,用銀行存款支付本季度短期借款利息600元(前兩個月已經(jīng)計提)。(8)30日,結(jié)算本月應(yīng)付職工工資50000元,其中生產(chǎn)甲產(chǎn)品工人工資20000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品工人工資15000元,車間管理人員工資6000元,企業(yè)管理人員工資9000元。編制會計分錄
費用問題 根據(jù)某股份有限公司2X15年12月發(fā)生如下業(yè)務(wù)列出會計分錄: (1)以銀行存款支付:銀行借款利息25000元(其中在建工程利息費用15000元),咨詢費用2550元,產(chǎn)品展覽費用400元,購入土地使用權(quán)12500元,捐贈2000元,生產(chǎn)車間水電費800元,勞動保護費1100元,各項稅收罰款及滯納金1450元,違反合同罰款760元,辦公用品50元,所得稅2300元,生產(chǎn)設(shè)備保險費1630元,訴訟費用320元,業(yè)務(wù)招待費2400元,銷售產(chǎn)品運輸費用100元,材料入庫前挑選、整理費用270元。 (2)分配職工工資57000元,其中生產(chǎn)工人工資45600元;車間管理人員工資2280元,公司管理人員工資3420元;建筑工程人員工資5700元。 (3)攤銷無形資產(chǎn)價值4000元 (4)期末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤。
4.某股份有限公司2X15年12月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(費用練習(xí)題)(1)以銀行存款支付:銀行借款利息18000元(其中在建工程利息費用12000元),咨詢費用2550元,產(chǎn)品展覽費用500元,購入土地使用權(quán)110000元,捐贈2000元,生產(chǎn)車間水電費800元,勞動保護費1100元,各項稅收罰款及滯納金1450元,違反合同罰款760元,辦公用品50元,企業(yè)所得稅2300元,生產(chǎn)設(shè)備保險費1630元,訴訟費用320元,業(yè)務(wù)招待費2400元,銷售產(chǎn)品運輸費用200元,材料入庫前挑選、整理費用470元。(2)分配職工工資88000元,其中生產(chǎn)工人工資49000元;車間管理人員工資9800元,公司財務(wù)人員工資15200元;建筑工程人員工資14000元。(3)攤銷無形資產(chǎn)價值4000元(4)期末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤。要求:根據(jù)上述資料編制有關(guān)業(yè)務(wù)的會計分錄
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費用當(dāng)中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
這道題麻煩哪位老師給看下
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當(dāng)增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
1借:在建工程???????? 12,000.00 財務(wù)費用????????? 6,000.00 管理費用????????? 2,550.00 銷售費用??????????? 500.00 無形資產(chǎn)??????? 110,000.00 營業(yè)外支出????????? 2,000.00 制造費用??????????? 800.00 制造費用????????? 1,100.00 營業(yè)外支出????????? 2,210.00 管理費用???????????? 50.00 應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅????????? 2,300.00 制造費用????????? 1,630.00 營業(yè)外支出??????????? 320.00 管理費用????????? 2,400.00 銷售費用??????????? 200.00 原材料??????????? 470.00 貸:銀行存款??????? 144,530.002借:生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本???????? 49,000.00 制造費用????????? 9,800.00 管理費用???????? 15,200.00 在建工程???????? 14,000.00 貸:應(yīng)付職工薪酬???????? 88,000.003借:管理費用????????? 4,000.00 貸:累計攤銷????????? 4,000.00
1借:在建工程???????? 12,000.00 財務(wù)費用????????? 6,000.00 管理費用????????? 2,550.00 銷售費用??????????? 500.00 無形資產(chǎn)??????? 110,000.00 營業(yè)外支出????????? 2,000.00 制造費用??????????? 800.00 制造費用????????? 1,100.00 營業(yè)外支出????????? 2,210.00 管理費用???????????? 50.00 應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅????????? 2,300.00 制造費用????????? 1,630.00 營業(yè)外支出??????????? 320.00 管理費用????????? 2,400.00 銷售費用??????????? 200.00 原材料??????????? 470.00 貸:銀行存款??????? 144,530.00 2借:生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本???????? 49,000.00 制造費用????????? 9,800.00 管理費用???????? 15,200.00 在建工程???????? 14,000.00 貸:應(yīng)付職工薪酬???????? 88,000.003 借:管理費用????????? 4,000.00 貸:累計攤銷????????? 4,000.00