你好 銷售的時(shí)候,借:應(yīng)收賬款?60000*1.13,貸:主營業(yè)務(wù)收入60000 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)60000*13% 結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,借:主營業(yè)務(wù)成本36000 ?,?貸:庫存商品36000 收款的時(shí)候,借:銀行存款(差額),財(cái)務(wù)費(fèi)用 60000*2%,貸:應(yīng)收賬款?60000*1.13
(4)某企業(yè)2018年12月8日銷售A商品一批,售價(jià)60000元,增值稅率17%,成本29000元。合同規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為3/10,1/20,n/30。買方于12月27日付款。
(4)某企業(yè)2018年12月8日銷售A商品一批,售價(jià)60000元,增值稅率17%,成本29000元。合同規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為3/10,1/20,n/30。買方于12月27日付款。(5)如果上述商品于2019年5月10日被退回。
6月2日賒銷一批商品,售價(jià)為100000元(不含增值稅),適用的增值稅已收取,規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,n/30,計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)考慮增值稅??蛻粲?月18日付清貨款,該企業(yè)收款金額
某企業(yè)2021年11月18日銷售A商品一批,銷售價(jià)60000元(不含增值稅),增值稅率13%,成本36000元。合同規(guī)定現(xiàn)金折扣條件2/10,1/20,n/30。買方于11月27日付款。假設(shè)現(xiàn)金折扣不考慮增值稅。要求編制該企業(yè)相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。???
某企業(yè)2021年11月18日銷售A商品一批,銷售價(jià)60000元(不含增值稅),增值稅率13%,成本36000元。合同規(guī)定現(xiàn)金折扣條件2/10,1/20,n/30。買方于11月27日付款。假設(shè)現(xiàn)金折扣不考慮增值稅。要求編制該企業(yè)相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。???
想問下,假設(shè)只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計(jì)提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計(jì)提折舊多少,也是不影響實(shí)際賣了多少錢及入賬分錄對(duì)嗎
老師,殘保金是按年申報(bào),當(dāng)年11月30日之前申報(bào)就行嗎?
社保申報(bào)第一步要先新參保職工工資申報(bào)么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個(gè)月還沒給對(duì)方開票過去,那這個(gè)月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅是申報(bào)了就要繳納嗎?每月申報(bào),年終在一起繳納
社保費(fèi)用當(dāng)月就會(huì)扣款,那是不是不用計(jì)提呀
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正嗎?