你好,需要的需要正常繳納的,你們單位需要正常交稅的作物票收入。
老師問(wèn)您一下,我們公司之前購(gòu)買(mǎi)的車(chē),進(jìn)項(xiàng)稅我們用來(lái)抵扣了,現(xiàn)在我們要賣(mài)了,這個(gè)稅我們?cè)趺唇?。我從?huì)計(jì)問(wèn)上面問(wèn)了,但是我感覺(jué)我們這個(gè)我很不清楚,在那上面說(shuō)了我還是不明白,。我以為的是我們之前進(jìn)項(xiàng)稅用了,所以現(xiàn)在視同銷(xiāo)售按照13稅率交稅,但是二手車(chē)公司開(kāi)了一張二手車(chē)的發(fā)票,還給我們算出來(lái)了一個(gè)稅,說(shuō)讓我們?nèi)ソ痪托?,但是他算出?lái)的那個(gè)我大約算了一下是按照2%算出來(lái)的,。還有就是這個(gè)稅額我們應(yīng)該怎么交,因?yàn)槎周?chē)那個(gè)公司說(shuō)他們可以查到這輛車(chē)的銷(xiāo)項(xiàng)我們交了沒(méi)有,我們要是從電子稅務(wù)系統(tǒng)上面交的話(huà),他們?cè)趺茨懿榈健??他們開(kāi)的那個(gè)票是過(guò)戶(hù)開(kāi)的票
老師問(wèn)您一下,我們公司之前購(gòu)買(mǎi)的車(chē),進(jìn)項(xiàng)稅我們用來(lái)抵扣了,現(xiàn)在我們要賣(mài)了,這個(gè)稅我們?cè)趺唇弧N覐臅?huì)計(jì)問(wèn)上面問(wèn)了,但是我感覺(jué)我們這個(gè)我很不清楚,在那上面說(shuō)了我還是不明白,。我以為的是我們之前進(jìn)項(xiàng)稅用了,所以現(xiàn)在視同銷(xiāo)售按照13稅率交稅,但是二手車(chē)公司開(kāi)了一張二手車(chē)的發(fā)票,還給我們算出來(lái)了一個(gè)稅,說(shuō)讓我們?nèi)ソ痪托?,但是他算出?lái)的那個(gè)我大約算了一下是按照2%算出來(lái)的,。還有就是這個(gè)稅額我們應(yīng)該怎么交,因?yàn)槎周?chē)那個(gè)公司說(shuō)他們可以查到這輛車(chē)的銷(xiāo)項(xiàng)我們交了沒(méi)有,我們要是從電子稅務(wù)系統(tǒng)上面交的話(huà),他們?cè)趺茨懿榈健??他們開(kāi)的那個(gè)票是過(guò)戶(hù)開(kāi)的票,請(qǐng)樸老師不要作答,謝謝哦
老師請(qǐng)問(wèn):我公司進(jìn)了一批二手車(chē),做了入庫(kù),也是公司賬戶(hù)付的款,但是由于二手車(chē)銷(xiāo)售發(fā)票必須到車(chē)管所開(kāi),并且發(fā)票供貨方只能是個(gè)人名字。那么我的賬務(wù)處理可以這樣處理嗎:公司平價(jià)銷(xiāo)售給個(gè)人,不產(chǎn)生差額利潤(rùn)。稅務(wù)查賬時(shí),將到車(chē)管所開(kāi)具的發(fā)票提供給稅務(wù)查看,因?yàn)檐?chē)管所開(kāi)票時(shí)就已經(jīng)繳納過(guò)稅款。這樣操作可行嗎?
公司賣(mài)了一臺(tái)二手車(chē),以公司名義處理了,一共是價(jià)稅合計(jì)3萬(wàn),由二手中介公司開(kāi)了一個(gè)二手車(chē)買(mǎi)賣(mài)發(fā)票,里面沒(méi)有顯示稅款,這樣的話(huà),我們需不需要補(bǔ)稅繳納這個(gè)視同銷(xiāo)售情況,還是說(shuō)中介車(chē)行代開(kāi)的就算
老師,21年底,我們公司賣(mài)了一輛車(chē),當(dāng)時(shí)是公司和個(gè)人簽的合同,價(jià)款1萬(wàn),沒(méi)開(kāi)票,今天專(zhuān)管員通知我們補(bǔ)交22年6月的一筆增值稅,顯示的是這輛車(chē)賣(mài)給二手車(chē)租賃公司的,金額是23000,見(jiàn)下圖,我們根本沒(méi)收到發(fā)票,也沒(méi)收到這筆錢(qián),這是怎么回事,應(yīng)該怎么處理
小規(guī)模無(wú)票收入填在增值稅申報(bào)表哪一行
請(qǐng)問(wèn)老師應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅余額為負(fù)數(shù),但實(shí)際上沒(méi)有留抵稅額,是之前的帳太亂了,我可以做一筆什么分錄把他調(diào)平呢
老師b錯(cuò)在哪里了?bd不是一樣的嗎?
老師 請(qǐng)問(wèn)什么會(huì)導(dǎo)致未分配利潤(rùn)降低。未分配利潤(rùn)要交20%個(gè)人所得稅嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下2024.12月的工資,計(jì)提借勞務(wù)成本 員工工資 貸應(yīng)付職工薪酬 工資。24年的匯算清繳這個(gè)工資沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本,在25年的賬上結(jié)轉(zhuǎn)成本可以的嘛? 主要是之前做工資都是直接借管理費(fèi)用工資 或者主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬的。不懂咋就12月單獨(dú)做了一筆勞務(wù)成本 員工工資了。這種情況咋整?
電梯維修費(fèi)是開(kāi)現(xiàn)代服務(wù)6%的稅率還是修理修配勞務(wù),或則是建筑服務(wù)*修繕?lè)?wù)?
計(jì)算成本費(fèi)用總額(成本費(fèi)用總額=營(yíng)業(yè)成本+營(yíng)業(yè)稅金及附加+銷(xiāo)售費(fèi)用+管理費(fèi)用+研發(fā)費(fèi)用+財(cái)務(wù)費(fèi)用)的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)A表和利潤(rùn)表的不太一致,以哪個(gè)為準(zhǔn)呢? 老師,審計(jì)查賬問(wèn)這個(gè),怎么回答呢
老師您好,快遞公司給快遞員用的風(fēng)扇,計(jì)入什么科目?
請(qǐng)問(wèn),老師 內(nèi)賬制單人上有我名字,有什么影響?
算工資的話(huà) 單休 雙休一天工資怎么計(jì)算呢 單休算一個(gè)月26天班嗎
正常作為繳納企業(yè)所得稅嗎?還是增值稅另外交,請(qǐng)?jiān)敿?xì)解答,你這樣說(shuō)我一點(diǎn)都不明白
你們正常繳納增值稅附加稅,你的所得稅看處置收益。
增值稅按照你的處置價(jià)格繳納的,和別人開(kāi)出這個(gè)發(fā)票沒(méi)有關(guān)系