以權(quán)責(zé)發(fā)生制為核算基礎(chǔ),下列各項(xiàng)不屬于本期收入或費(fèi)用的是ABC
以權(quán)責(zé)發(fā)生制為核算基礎(chǔ),下列各項(xiàng)不屬于本期收入或費(fèi)用的是()A、本期支付下期的房租金B(yǎng)、本期預(yù)收的貨款C、本期預(yù)付的貨款D、本期售出商品但尚未收到貨款
1、銷售產(chǎn)品3000元,貨款已存入銀行。 2、銷售產(chǎn)品7000元,貨款本月尚未收到。 3、銷售產(chǎn)品2000元,貨款已于上月預(yù)收; 4、本期預(yù)收銷貨款1000元,下月發(fā)貨。 5、本月發(fā)生銀行借款利息2000元,尚未支付 6、預(yù)付全年保險(xiǎn)費(fèi)12000元。 7、本月電信費(fèi)500元,以現(xiàn)金支付。 8、本月發(fā)生水電費(fèi)3 000元,尚未支付。 9、本月發(fā)生房屋租金2 000元,上月已預(yù)付。 要求:根據(jù)上述業(yè)務(wù),分別運(yùn)用權(quán)責(zé)發(fā)生制和收付實(shí)現(xiàn)制,確認(rèn)該企業(yè)1月份的收入和費(fèi)用各是多少。 1、權(quán)責(zé)發(fā)生制: 收入= 費(fèi)用= 2、收付實(shí)現(xiàn)制: 收入= 費(fèi)用=
41.計(jì)算題1、銷售產(chǎn)品3000元,貨款已存入銀行。2、銷售產(chǎn)品7000元,貨款本月尚未收到。3、銷售產(chǎn)品2000元,貨款已于上月預(yù)收;4、本期預(yù)收銷貨款1000元,下月發(fā)貨。5、本月發(fā)生銀行借款利息2000元,尚未支付6、預(yù)付全年保險(xiǎn)費(fèi)12000元。7、本月電信費(fèi)500元,以現(xiàn)金支付。8、本月發(fā)生水電費(fèi)3000元,尚未支付。9、本月發(fā)生房屋租金2000元,上月已預(yù)付。要求:根據(jù)上述業(yè)務(wù),分別運(yùn)用權(quán)責(zé)發(fā)生制和收付實(shí)現(xiàn)制,確認(rèn)該企業(yè)1月份的收入和費(fèi)用各是多少。1、權(quán)責(zé)發(fā)生制:收入=費(fèi)用=2、收付實(shí)現(xiàn)制:收入=費(fèi)用=
3.下列屬于會(huì)計(jì)基本假設(shè)的有()。A會(huì)計(jì)主體B.持續(xù)經(jīng)營C.會(huì)計(jì)分期0.貨幣計(jì)量4.會(huì)計(jì)分錄的三要素包括()。A.賬戶名稱B.記賬的方向C.金額D.單位5.按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則要求,下列收入應(yīng)歸屬本期的是()。A.對方暫欠的本期銷售產(chǎn)品的收入B.收到當(dāng)月的銷貨款C.本月收回的上月銷售產(chǎn)品的貨款D.尚未付款的本月借款利息
、銷售產(chǎn)品3000元,貨款已存入銀行。 2、銷售產(chǎn)品7000元,貨款本月尚未收到。 3、銷售產(chǎn)品2000元,貨款已于上月預(yù)收; 4、本期預(yù)收銷貨款1000元,下月發(fā)貨。 5、本月發(fā)生銀行借款利息2000元,尚未支付 6、預(yù)付全年保險(xiǎn)費(fèi)12000元。 7、本月電信費(fèi)500元,以現(xiàn)金支付。 8、本月發(fā)生水電費(fèi)3 000元,尚未支付。 9、本月發(fā)生房屋租金2 000元,上月已預(yù)付。 要求:根據(jù)上述業(yè)務(wù),分別運(yùn)用權(quán)責(zé)發(fā)生制和收付實(shí)現(xiàn)制,確認(rèn)該企業(yè)1月份的收入和費(fèi)用各是多少。 1、權(quán)責(zé)發(fā)生制: 收入= 費(fèi)用= 2、收付實(shí)現(xiàn)制: 收入= 費(fèi)用=
如果裝修公司不給開發(fā)票呢
裝修公司開發(fā)票是開我總金額發(fā)票,還是購買商品的發(fā)票
無票收入應(yīng)該怎么做賬呢
老師,一次性在個(gè)稅系統(tǒng)更正申報(bào)24年度的工資(調(diào)減),在電子稅務(wù)局納稅調(diào)增后繳納的稅費(fèi)怎么做分錄呀
老師,現(xiàn)在是電子專票,我想問一下還需要把專票復(fù)印了裝訂嗎,進(jìn)項(xiàng)稅
老師好,暫估入庫的商品,季末做主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師,公司先開票,后收錢,不考慮稅費(fèi)例如:開票金額 5萬元,做賬:借:應(yīng)收賬款-某公司 貸:主營業(yè)務(wù)收入,次月收貨錢49500,這樣做賬對嗎?借:銀行存款 49500 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-現(xiàn)金折扣 500 貸:應(yīng)收賬款 50000,這500元可以稅前抵扣嗎?
老師,如果平時(shí)的財(cái)務(wù)報(bào)表那個(gè)營業(yè)成本呀,各種費(fèi)用呀,每個(gè)季度報(bào)的報(bào)的不那么準(zhǔn)確,就是說會(huì)多報(bào)一些,等到年底年報(bào)的時(shí)候和匯算清繳跟賬上是一致的,這樣可以嗎?就是我123季度的營業(yè)成本跟那個(gè)其他的費(fèi)用羅列的跟最后年報(bào)的全都不一樣,這樣可以嗎?
其他應(yīng)付款借方代表什么?
老師,單位第二季度末的時(shí)候利潤有80多萬,但是到年底的話,其實(shí)利潤沒有這么多,如果是先交了稅后退的話,太麻煩,有風(fēng)險(xiǎn),然后我想著第二季度怎么做,能先不交稅呢