同學(xué)你好,增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額=(113+2.26+1.13+5.65)/(1+13%)*13%=108*13%=14.04 應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額=108*20%+300*50000/500*0.5/10000=23.1

甲酒廠為增值稅一般納稅人,2019年5月銷(xiāo)售白酒50噸,取得含增值稅銷(xiāo)售額3390000元,已知增值稅稅率為13%,白酒消費(fèi)稅比例稅率為20%,定額稅率為0.5元/500克。要求計(jì)算甲酒廠當(dāng)月應(yīng)當(dāng)繳納消費(fèi)稅稅額。(要求列算式
1、2019年9月,甲酒廠銷(xiāo)售自產(chǎn)紅酒,取得含增值稅價(jià)款45.2萬(wàn)元,另收取包裝物押金2.26萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)1.13萬(wàn)元。已知紅酒增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅稅率為10%。甲酒廠該筆業(yè)務(wù)應(yīng)繳納增值稅稅額和消費(fèi)稅稅額。
6、2020年9月,甲酒廠銷(xiāo)售自產(chǎn)白酒300箱,每箱凈重50千克,取得含增值稅價(jià)款113萬(wàn)元,另收取包裝物押金2.26萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)1.13萬(wàn)元,品牌使用費(fèi)5.65萬(wàn)元。已知,白酒增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅比例稅率為20%,消費(fèi)稅定額稅率為0.5元/500克。要求:計(jì)算甲酒廠當(dāng)月增值稅的銷(xiāo)項(xiàng)稅額及應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額。
白酒生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年6月銷(xiāo)售糧食白酒20噸,取得不含增值稅銷(xiāo)售額120萬(wàn)元;暮類(lèi)白酒50噸,取得不合增值稅銷(xiāo)售額150萬(wàn)元。已知白酒消費(fèi)稅比例稅率為20%;定額稅率為0.5元/500克。計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納消費(fèi)稅稅領(lǐng)。
1..甲酒廠為增值稅--般納稅人,2019年5月銷(xiāo)售白酒50噸,取得含增值稅銷(xiāo)售額3390000元,已知增值稅稅率為13%,白酒消費(fèi)稅比例稅率為20%,定額稅率為0.5元/500克。要求:計(jì)算甲酒廠當(dāng)月應(yīng)當(dāng)繳納消費(fèi)稅稅額。
老師,企業(yè)交1.1萬(wàn)元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷(xiāo)存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問(wèn)所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫(xiě)的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒(méi)有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專(zhuān)業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒(méi)有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰(shuí)申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)
如果企業(yè)啟用ERP,財(cái)務(wù)記賬憑證后面需要附出入庫(kù)單據(jù)嗎?
老師,建筑公司里的現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi),安措費(fèi),措施費(fèi),間接費(fèi)用這幾個(gè)科目如何區(qū)分,我看了那個(gè)長(zhǎng)城建筑的實(shí)操課,這幾個(gè)科目老是分不清
總承包A把工程承接給專(zhuān)業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒(méi)有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰(shuí)申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢
年終獎(jiǎng)是年底一次性計(jì)提還是每月計(jì)提?

