你好 填寫錯誤的信息

老師,紅字發(fā)票,購買方已認(rèn)證,購買方填寫紅字增值稅專用發(fā)票信息表并上傳,獲得紅字信息表編碼,然后把紅字信息表編碼給銷售方,銷售方可根據(jù)紅字信息表編碼開紅字發(fā)票嗎?
紅字發(fā)票,購買方已認(rèn)證,購買方填寫紅字增值稅專用發(fā)票信息表并上傳,獲得紅字信息表編碼,然后把紅字信息表編碼給銷售方,銷售方可根據(jù)紅字信息表編碼開紅字發(fā)票嗎?
紅字增值稅專用發(fā)票信息表銷售方的信息填寫更改后的還是開具錯誤的信息
開紅字發(fā)票對方已經(jīng)抵扣,紅字信息表是購買方填寫,紅字信息表發(fā)給銷售方,由發(fā)票是銷售方開具嗎
紅沖增值稅專用發(fā)票:因購買方抬頭信息填寫錯誤現(xiàn)需填寫紅字發(fā)票,填寫紅字發(fā)票時的購買方抬頭和之前錯誤發(fā)票的信息保持一致嗎?還是改成正確的抬頭信息?
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢 這是純勞務(wù)
如果企業(yè)啟用ERP,財務(wù)記賬憑證后面需要附出入庫單據(jù)嗎?
老師,建筑公司里的現(xiàn)場經(jīng)費,安措費,措施費,間接費用這幾個科目如何區(qū)分,我看了那個長城建筑的實操課,這幾個科目老是分不清
總承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢
年終獎是年底一次性計提還是每月計提?
老師我想問一下查賬的問題,公司出現(xiàn)財務(wù)狀況啦
信息表打印后,發(fā)票負(fù)數(shù)自動生成,還是自己手工錄入呢
紅字信息表下載 自動的
怎么出現(xiàn)這個情況呢
你們自己申請的還是對方
自己申請的
輸入購買方的信息 點確定
審核通過后還是不能自動生成發(fā)票啊
不會自動生成發(fā)票的,需要你自己操作。
怎么操作啊
你的專票開票頁面打開,上方有一個紅字,你選擇第二個下載開具。
根據(jù)上面的提示操作就可以的。