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甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%。2019年12月1日,甲企業(yè)“應(yīng)收賬款”科目借方余額為500萬(wàn)元,“壞賬準(zhǔn)備”科目貸方余額為25萬(wàn)元,企業(yè)通過(guò)對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)的信用風(fēng)險(xiǎn)特征進(jìn)行分析,確定計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的比例為期末應(yīng)收賬款余額的5%。12月份,甲企業(yè)發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)12月5日,向乙企業(yè)賒銷商品一批,商品價(jià)目表標(biāo)明的價(jià)格計(jì)算的金額為1000萬(wàn)元(不含增值稅),由于是成批銷售,甲企業(yè)給予乙企業(yè)10%的商業(yè)折扣。(2)12月9日,一客戶破產(chǎn),根據(jù)清算程序,有應(yīng)收賬款40萬(wàn)元不能收回,確認(rèn)為壞賬。(3)12月11日,收到乙企業(yè)的銷貨款500萬(wàn)元,存入銀行。(4)12月21日,收到2008年已轉(zhuǎn)銷為壞賬的應(yīng)收賬款10萬(wàn)元,存入銀行。(5)12月30日,向丙企業(yè)銷售商品一批,增值稅專用發(fā)票上注明的售價(jià)為100萬(wàn)元,增值稅稅額為13萬(wàn)元,貨款尚未收到。甲企業(yè)為了及早收回貨款在合同中規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,n/30。(假定計(jì)算現(xiàn)金折扣不考慮增值稅)要求:根據(jù)上述資料回答下列問(wèn)題。要求:根據(jù)上述資料回答下列問(wèn)題。(1)對(duì)業(yè)務(wù)(1)的下列

2022-01-01 22:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-02 00:03

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2022-01-02
1借應(yīng)收賬款1017 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入900 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅117
2022-06-28
1、借:應(yīng)收賬款 1017貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 900 應(yīng)繳稅費(fèi)—應(yīng)繳增值稅—銷項(xiàng)稅 117 2、借:壞賬準(zhǔn)備 40,貸:應(yīng)收賬款 40 3、借:銀行存款 500,貸:應(yīng)收賬款 500 4、借:應(yīng)收賬款 10,貸壞賬準(zhǔn)備 10 借:銀行存款 10,貸應(yīng)收賬款 10 5、借:應(yīng)收賬款 113貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100 應(yīng)繳稅費(fèi)—應(yīng)繳增值稅—銷項(xiàng)稅 13
2020-04-06
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2022-04-08
同學(xué)您好, 1、(1)借:應(yīng)收賬款 1160 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 160 (1000*16%) (2)借:壞賬準(zhǔn)備 40 貸:應(yīng)收賬款 40 (3)借:銀行存款 500 貸:應(yīng)收賬款 500 (4)借:應(yīng)收賬款 10 貸:壞賬準(zhǔn)備 10 借:銀行存款 10 貸:應(yīng)收賬款 10 (5)借:應(yīng)收賬款 116 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 16 (100*16%)
2023-06-13
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