你好,同學(xué),2000填寫(xiě)處理的哈
老師,我們公司去年12.25日才成立,我們總賬預(yù)提了 管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、研發(fā)費(fèi)用和工資,那么這部分預(yù)提的費(fèi)用,我在做 匯算清繳 的時(shí)候應(yīng)該怎么處理呢?
老師好,機(jī)構(gòu)改革時(shí)別的單位的錢轉(zhuǎn)到我們單位了,收到錢時(shí),借銀行存款 貸其他應(yīng)付款,那就不用做預(yù)算會(huì)計(jì)吧?不是財(cái)政撥款的
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款是4000,2000做了預(yù)算,2000不用做預(yù)算,那么做決算的時(shí)候,年初預(yù)算我應(yīng)該填多少
老師,我昨天問(wèn)的那個(gè)社保個(gè)人墊付單位部分掛賬的問(wèn)題,還款時(shí)候財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)是借其他應(yīng)付款,貸財(cái)政撥款收入,那預(yù)算會(huì)計(jì)借是什么?還是不用通過(guò)預(yù)算會(huì)計(jì),但是用的是預(yù)算資金啊,麻煩您把預(yù)算會(huì)計(jì)分錄怎么做告訴我
您好,麻煩問(wèn)一下,就是我們單位去年預(yù)付了3萬(wàn)塊錢的郵費(fèi),然后本來(lái)我是做到預(yù)算支出里的,但是做決算的時(shí)候,三公經(jīng)費(fèi)就超了,當(dāng)時(shí)財(cái)政就叫我把這筆預(yù)付郵費(fèi)取出來(lái),不做到去年的支出,然后就結(jié)轉(zhuǎn)到累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)和資金結(jié)存的零余額用款額度,然后在以后年度在攤銷,今年我們用了5000塊錢的油費(fèi),然后今年的年初,預(yù)算是3萬(wàn)塊錢,實(shí)際用今年的預(yù)算指標(biāo),用了18,000,剩下的12,000,財(cái)政就收回去了,現(xiàn)在就有一個(gè)問(wèn)題,在做決算的時(shí)候,三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)如果按收回后的一萬(wàn)八來(lái)填,實(shí)際使用數(shù)也是1.8萬(wàn),那油費(fèi)就攤不到預(yù)算支出,就會(huì)超,目前我把年初累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)和零余額用款額度的3萬(wàn)對(duì)沖,今年年末就沒(méi)得余額了,那在做今年的決算時(shí),該怎么填?系統(tǒng)不曉得會(huì)不會(huì)把年初結(jié)轉(zhuǎn)3萬(wàn)自帶到今年
你好,請(qǐng)問(wèn)公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給給個(gè)人,股權(quán)以100元轉(zhuǎn)讓,請(qǐng)問(wèn)這家公司需要申報(bào)什么稅
老師,我是建筑公司,接了一個(gè)項(xiàng)目,合同還沒(méi)下來(lái),已經(jīng)干完了,15萬(wàn)多,我現(xiàn)在想做收入,在合同沒(méi)下來(lái)的時(shí)候能做收入嗎
返給客戶的返利,匯款重復(fù),下次抵扣,應(yīng)該怎么做賬
下午好老師,請(qǐng)問(wèn)下,現(xiàn)在認(rèn)證2023年的發(fā)票,會(huì)不會(huì)有預(yù)警,發(fā)票入賬是在2024年12月?
合同里數(shù)量12,每天15元,租賃了67天,發(fā)票金額13210,那這個(gè)加了幾個(gè)點(diǎn)。怎么計(jì)算
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)需要做會(huì)計(jì)分錄嗎,需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎
備注的政府家電補(bǔ)貼的開(kāi)票的收入,怎么做分錄,能確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎
稅務(wù)季報(bào)需要填報(bào)表,營(yíng)業(yè)成本一欄要包括管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用金額嗎
你好,公司銷售水泥砂子,從個(gè)人手里購(gòu)買。這個(gè)人到一個(gè)公司開(kāi)票給我們,開(kāi)票還需要付款,我們?cè)俳o收貨方開(kāi)票,這是虛開(kāi)發(fā)票嗎?只有銷售發(fā)票沒(méi)有進(jìn)貨發(fā)票,稅局那邊過(guò)不去吧?
老師,一般納稅人機(jī)器調(diào)試,稅率按照多少?
那剩下的不用做決算嗎老師
需要的。你這屬于決算超支2008