您好,只要車輛所有權(quán)沒轉(zhuǎn)移,就沒有分紅
我請教一個購車抵稅的問題,我現(xiàn)在的公司是這個月新注冊的建筑公司,過節(jié)后才去稅局報到,申請一般納稅人,目前還沒有開票也沒有進項,老板想以公司買一輛車,想入廣州公司牌,上牌資格其中一項是要公司提供上年或今年已交納1萬的稅票,我問過這個稅票是包括增值稅、消費稅、所得稅,目前公司沒有業(yè)務(wù)那來交了稅的票?目前我們老板以個人名義掛靠了一個小工程,老板就說讓這項目的總包被掛靠方與我們新公司簽一份項目部分分包合同,總包打款12萬給我們開票就可以了,,買來的車才16萬,為上牌先交了1萬稅,又要交購置稅1.6萬,這1.6萬的購置稅不能抵扣吧,那購車進項要抵當月沒有銷項有用嗎?可以等到有銷項時抵嗎?現(xiàn)在進項發(fā)票是不是取消了360天認證嗎?分錄又怎么做呢?
公司年未分紅,應(yīng)該分給老板30萬元,老板怕交個人所得稅。叫公司買一輛30萬元的小汽車,然后以分紅的名義把車分給老板,車還以公司的名義掛在本單位。以車分紅需要交個人所得稅嗎?(請有這方面做賬經(jīng)驗的老師解答,純理論老師勿接。謝謝!)
老師,我們公司有個這樣的情況,小王是我們公司的合作方,他個人購買機械貸不了款,所以就以我們公司名義購買了機械,首付按揭的這種,每個月還按揭款8萬元,(就是購買車的名是我們公司,但實際是小王的車)所以小王負責車款的支付,小王每個月就把按揭款打到我們的公戶,我們公戶再支付機械公司按揭款……但是小王打進來的款,我只能記賬,借方銀行存款,貸方其他應(yīng)付款小王,這樣下來就導致賬上已經(jīng)掛了其他應(yīng)付款小王100多萬啦,我現(xiàn)在想要不要補一份借款合同 然后 把錢還他 把賬平了 他在私底下把錢還給老板 還是應(yīng)該怎么操作好些???
單位小規(guī)模,成本費用票基本沒有,有利潤,上個月老板公司名義買了一輛車,按照稅法規(guī)定所得稅匯算清繳可以一次性扣除,那這樣就不用交所得稅,但我在做賬時分五年計提折舊,這個季度賬上就有利潤,要就要交所得稅,我的問題是這個季度交所得稅,等到匯算清繳在進行退稅,是這樣操作嗎?還是有什么方法?
問答詳情師,我們是會展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自己購買5元),手機和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個稅1萬,后期會給對方開票(開會展活動費,包含電動車的金額),開票的金額有包含贈送的電動車金額在里面,這樣是不是不用視同銷售了。1.收到電動車發(fā)票→借:主營業(yè)務(wù)成本5+2(2萬贊助未開票發(fā)票需要入賬體現(xiàn)嗎?)貸:銀行6貸:應(yīng)交稅費→個人所得稅1。次月代繳個稅→借:應(yīng)交稅費→個人所得稅1萬貸:銀行1。這樣做會計分錄對嗎?麻煩老師看一下,會計分錄有需要調(diào)整修改的嗎?
老師,咨詢一下,現(xiàn)在學堂沒有公開課了嗎?
老師你好,我們分公司上月開票200多萬,現(xiàn)在賬上成本也有200多萬,我可以把成本全部結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師,公司補貼員工社保,他工資不變,公司補貼給他的社保部分需要申報個稅嗎?到底需要員工承擔這部分社保補貼的個稅金額嗎
老師,公司要注銷,賬上還有30萬庫存,時間較長,有5-8年,質(zhì)量不好了,我們可以成本價的7折出售給股東嗎?稅務(wù)那邊怎么需要些什么資料說明?
個稅申報不小心超了30人,怎么做才能不交殘保金?
老師你好,我想咨詢一下你,暫估入庫,我的思維是先暫估,第二個月紅沖,然后再入正確的對吧
老師,預繳企業(yè)所得稅時,研發(fā)費用可以加計扣除嗎?
老師您好,小規(guī)模納稅人的廠房出租收的租金每個月不超過十萬塊錢開的普票,不需要交增值稅嗎?
個稅申報超過32人了,怎么處理才能不交殘保金?
請問老師,企業(yè)出售固定資產(chǎn)的完整分錄
那要是車輛所有權(quán)轉(zhuǎn)移給老板,對應(yīng)的30萬車款要交個稅嗎?
您好,若轉(zhuǎn)移所有權(quán),是需要繳納個人所得稅
你的意思是所有權(quán)轉(zhuǎn)移和不轉(zhuǎn)移,都要交個稅 嗎?
您好,不是,所有權(quán)沒轉(zhuǎn)移,不繳納個人所得稅
轉(zhuǎn)移了就算分紅,就要交個人所得稅,是嗎?
您好,是的,您的理解非常正確
那分車和分錢效果是一樣的,都要交個人所得稅?
您好,所有權(quán)沒轉(zhuǎn)移,沒分車