你好 對(duì)的 是這么做 10*9% 的

購(gòu)進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?購(gòu)入農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品可以憑借免稅發(fā)票抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。若用于連續(xù)生產(chǎn)13%商品,可抵扣增值稅10%。不是9%嘛,這個(gè)10%從哪里來的呀
增值稅=190/1.09*9% 如果有進(jìn)項(xiàng) 可以用進(jìn)項(xiàng)抵扣 附加稅=繳納的增值稅*12% 印花稅=190*萬分之三 水利建設(shè)=190/1.09*0.1% 所得稅如果不考慮其他的100*2.5%加(190/1.09-100-附加稅-印花稅-水利建設(shè))*10%,老師昨天問的問題最后一個(gè)乘以10%是指利潤(rùn)部分超過100萬的部分按10%的比例交所得稅的
老師,我想請(qǐng)問就是用農(nóng)產(chǎn)品再加工以后銷售之后的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)抵扣的計(jì)算。舉個(gè)例子:比如,購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,比如說蘋果1000元,稅率9%,含稅價(jià)1090。加工之后,生產(chǎn)售出稅率13%,售出價(jià)格為1695含稅。 那么我在抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的時(shí)候是不是195-1000×10%?
老師,合作社給我開進(jìn)來的山楂普票,我可以用票面金額乘以9個(gè)點(diǎn)抵扣緊張, 如果是合作社給我開進(jìn)來的免稅其他產(chǎn)品,我可以抵扣9個(gè)嗎還是13個(gè)? 我開出去本身就是免稅的銷項(xiàng)也不用交
農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票10萬如果抵扣的話是不是直接就讓10乘以9%就是呀?不用10/1.09然后再乘以9%吧?
小規(guī)模納稅人個(gè)體戶注銷的時(shí)候還有欠款沒收回來,有注銷證明,對(duì)方可以把錢直接打給個(gè)體戶主么
老師您好,請(qǐng)問一下個(gè)體工商戶都需要交哪些稅呀
老師,出納要負(fù)責(zé)的工作內(nèi)容是啥?
生產(chǎn)企業(yè),去年8月到現(xiàn)在出口收入大概436萬,沒有做過年底退稅,現(xiàn)在老板確認(rèn)不退稅了,我這邊要做什么處理(原來增值稅申報(bào)表申報(bào)的年底退稅收入)要注意什么?會(huì)有罰款,補(bǔ)稅或者滯納金嗎?
酒店付房租,房東為個(gè)人,沒辦法開票,這個(gè)成本怎么做?
我接手這個(gè)公司賬只做到23年,需要補(bǔ)賬 1我沖銷上月計(jì)提的工資,然后將其他應(yīng)付款-代扣社保費(fèi)沖到營(yíng)業(yè)外支出了,這筆錢收不回來了 2我只計(jì)提工資,社保是本月繳納下月在工資扣除個(gè)人部分 3結(jié)匯時(shí)借:銀存(人民幣) 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用(正數(shù)匯損,負(fù)數(shù)匯盈,匯盈用營(yíng)業(yè)外收入科目更合理嗎) 貸:銀存(美元) 4結(jié)轉(zhuǎn)稅費(fèi)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅 貸:應(yīng)交稅賽-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)收賬款-出口 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅 以上需要調(diào)整嗎 公司之前一直沒做賬23-25年每期所得稅及財(cái)報(bào)都0申報(bào),我補(bǔ)賬后下期所得稅及財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)與往期申報(bào)數(shù)值差距過大會(huì)引發(fā)警告核查之類的嗎?今年無業(yè)務(wù)
甲公司和乙公司都是國(guó)企,甲公司資產(chǎn)廣告牌廚具50萬無償移交給乙公司,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
一個(gè)公司的房子出租給另一公司,合同約定五年后承租方給房租,出租方可以在五年到期時(shí)開票確認(rèn)增值稅收入和所得稅收入嗎?所得稅收入要不要按年分?jǐn)??謝謝老師指導(dǎo)!
我們是小規(guī)模納稅人,缺成本發(fā)票??蛻衾舷勇闊浛钷D(zhuǎn)給老板微信了,還讓我們開普票給他,這邊應(yīng)該怎么處理,怎么平帳?
老師,公司從外面找的兩個(gè)已經(jīng)退休的臨時(shí)工干一個(gè)月,可以以工資的形式發(fā)放嗎,他不能給開發(fā)票,這種情況怎么稅務(wù)籌劃呢

