這個(gè)發(fā)票不能稅前扣除的。但公司可以以福利費(fèi)的方式補(bǔ)貼給員工,同時(shí)合并工資計(jì)個(gè)稅
老師,什么是專以訴訟和討債為目的的信托?
小規(guī)模納稅人成本票過多,無票收入超過了免稅額度,例如成本票336萬,無票收入480萬,無票收入肯定要申報(bào),怎么籌劃免繳增值稅
老師,用成本加成法算出來,比如0.3/1.3那就只有0.23了,而不是0.3了,
企業(yè)辦理增資及變換股東需要準(zhǔn)備什么資料
老師:購買房屋的印花稅計(jì)入什么科目?
老師 我們是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整科目,那去年發(fā)票,今年收到直接做:借:當(dāng)期費(fèi)用 袋應(yīng)付賬款, 那么后續(xù)要不要再做,借:本年利潤貸:當(dāng)期費(fèi)用, 借利潤非配-未分配利潤,貸:本年利潤,這后續(xù)2步驟。
老師出口發(fā)票開了也確認(rèn)了收入,報(bào)關(guān)單上出口退稅三筆退稅,兩筆視同內(nèi)銷。之前確認(rèn)收入做的分錄是借應(yīng)收賬款-國外客戶貸主營業(yè)務(wù)收入-出口收入 做內(nèi)銷的話是不是這樣借主營業(yè)務(wù)收入-出口貸主營業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,同時(shí)在增值稅申報(bào)表里怎么填。
餐飲企業(yè)客人辦看收入怎么入賬
請問,裝修服務(wù)的個(gè)體戶季度銷售額35萬專票,如何申報(bào)增值稅?
剛才拍的課在哪里看?
電費(fèi) 不能稅務(wù)局代開嗎
代開也是代電力公司開,電力公司可以自行開票,稅務(wù)不代開
那我要是想稅前扣除 開公司抬頭的話 怎么辦
若企業(yè)為員工租房,與房東直接簽訂租賃協(xié)議并取得抬頭為公司發(fā)票,可以作為職工福利費(fèi)計(jì)算稅前扣除。若員工以個(gè)人名義簽訂租房協(xié)議,取得抬頭為個(gè)人的租房發(fā)票,公司憑該發(fā)票為其報(bào)銷租房費(fèi)用,不能列入職工福利費(fèi),屬于與企業(yè)無關(guān)的支出不能在稅前扣除。