你好; 可以的。 你一般納稅人的話一般計稅就可以抵扣的。
我們現(xiàn)在有一個項目,合同金額大概1200萬,是設備采購項目,我們掛靠在別的有資質的公司下面進行。現(xiàn)在甲方需要掛靠公司提供13%的增值稅銷售發(fā)票。我們目前提供給掛靠公司的進項票是1070,但是現(xiàn)在根據(jù)合同我們能提供的設備已經(jīng)全部開完了,剩下提供給掛靠公司的進項缺口有130萬左右。掛靠公司這邊現(xiàn)在要扣我們這130萬進項缺口的13增值稅+附加稅+25的所得稅。我們現(xiàn)在跟他們在商量,這個130萬的進項我們提供材料安裝的人工或者運輸?shù)某杀?,不夠抵扣的進項稅額我們補,但是25的所得稅這樣就不用交了,請問這樣可以嗎,還有更好的建議嗎
老師,公司有個學校運動場項目,合同價約258萬,增值稅21.3萬,現(xiàn)在項目經(jīng)理提供的材料發(fā)票163萬,進項稅15.5萬,這樣抵扣后只要交5.8萬。老師,這樣合理嗎?
老師,我們是建筑樁基企業(yè),2018年的老項目。現(xiàn)在剛結算,可是發(fā)現(xiàn)此項目進項稅金多了近80萬。因為是掛靠在別人資質的公司,后續(xù)也不會再有項目運作了,所以沒有抵扣的價值了,我們想做進項稅額轉出做成本,因為還差成本票100多萬,請問這樣操作違背稅法嗎?可行嗎?請指教!
老師我有一個疑問,就是我之前在代理記賬公司,然后呢收到了客戶寄過來的是復印過來的發(fā)票復印件進項票,金額100萬,稅額13萬,那我做賬就是借:原材料100萬借應交稅費應交增值稅進項稅額13萬,貸應付賬款113萬,重點來了:第二個月客戶將這筆業(yè)務的原件發(fā)票給我了(上個月給我的是復印的發(fā)票,原件沒有寄回來),那我又做了一次借:原材料100萬,借應交稅費應交增值稅進項稅額13萬,貸應付賬款113萬。。老師這樣我是不是就是重復入賬了呢???導致同一筆業(yè)務的進項稅我也記了2次是這樣嗎??!
老師,公司有個4000多萬的項目,當時空調采購合同價92萬,公司也付了對方也將專票提供了,這邊也做了認證。現(xiàn)在空調進場安裝后發(fā)現(xiàn)用不了那么臺空調,合同價多了10萬多點?,F(xiàn)在要怎樣處理呀?
老師晚上好,我勞務公司是一般納稅人準備接一單業(yè)務,就是專門發(fā)放工資的派遣,開勞務發(fā)票是按照6%的開專票,我公司需要收取對方的多少個稅點 才合理才不會虧本呢,這個稅點又是怎么個計算,老師給指點一下,謝謝
從事簡單會計工作幾年了,但不算很有天賦,最近有會計研究生和mba研究生,從就業(yè)前景看老師們建議考哪個比較好,想聽聽建議,謝謝
哪里填的不對呢提交不了
無票支出該怎么處理 轉給員工 他線下采買
我們公司是生產(chǎn)制造企業(yè),有商品出口業(yè)務, 我們的業(yè)務模式是代其他公司出口賺取傭金,但是對方公司的開具的進項發(fā)票的進項稅額是我們墊付的,我們公司今天結匯金額是1385261 進項發(fā)票開具的不含稅金額是1371398 這樣計算出來的換匯率約等于1,這樣合理嗎?
樸老師回答 宿舍員工電費智能電表充值,最終收款電費到公司賬戶上,如何入賬啊
樸老師進 請問一般納稅人和小規(guī)模附加稅都是月度不超過10萬城建稅減半、教育費和地方教育費減免嗎
營業(yè)執(zhí)照都是幾年,我知道成立日期,不知道截止日期
老師我問下,合同沒約定付款時間,但票己開出,一般是對方收到票后多長時間付款的? 有沒相關規(guī)定?
進口煤炭,國內銷售,涉及哪些賬務處理,賬務及稅務需要注意什么
所交稅款只有27%,這樣稅務是否有風險
?你好; 正常的。 你支付上家的時候 其實也承擔了 稅費的。 這個是進項稅。 所以可以讓你抵扣哈??
老師,增值稅是否有稅負一說?
?你好; 有的。所得稅也有稅負率??
那建筑行業(yè)的增值稅稅負率是多少?
?增值稅稅負率在3.5%左右的?
可這個項目稅負只有2.5%了
所以想問這種是否會有風險
?要看你地方稅務局? 你同行業(yè)稅負率多少 。? 如果你 和你同行業(yè)差不多 就不會 ; 超過過低了就會查賬的風險的