那你現(xiàn)在收到就做預(yù)收賬款處理,后面開票的時候再從預(yù)收賬款轉(zhuǎn)入收入。

老師 打擾了 對方氣車維修發(fā)票開的是2019年12月7日的1萬元發(fā)票 2020.1.6對公賬戶給對方轉(zhuǎn)過去1萬元,我現(xiàn)在賬怎么處理 跨年的業(yè)務(wù) 12月份的賬剛好沒結(jié)賬,12月份的賬 借:銷售費用 維修費 1萬 貸: 應(yīng)付賬款1萬 1月份借應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
老師你好,請問12月份預(yù)付一筆傭金款,但是對方需要明年一月份才能開票給我們,我們可不可以在12月份做主營業(yè)務(wù)成本,等1月份發(fā)票回來直接把發(fā)票放在12 月份的憑證后面?
本月12月份企業(yè)銷售已經(jīng)收款10萬,但是對方企業(yè)12月份不需要發(fā)票,我們怎么做賬呢? 對方說2022年1月份在開發(fā)票給他
老師,我單位總應(yīng)收賬款20萬,是從去年12月份到今年6月份的,我已經(jīng)把發(fā)票開給對方了,對方的意思是因為合同原因只能給結(jié)今年1月份到6月份的應(yīng)收帳款,等開會之后他們再結(jié)去年12月份的,這樣我是不是需要把發(fā)票要回來作廢重新開呀?
老師,公司有一批貨品在12月已經(jīng)出庫給了對方了。但是我們沒給對方開發(fā)票。在1月給對方開的發(fā)票,那我做12月份帳的時候,那筆成本結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是放在1月再結(jié)轉(zhuǎn)呢
老師,請問一下,公司收到生育津貼,是公司的,請問記在哪個科目
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老師好,公司房產(chǎn)原值1000萬,有一部分出租,不同客戶交租金的時間不同,申報房產(chǎn)稅計算出租房產(chǎn)原值是按全部出租的房產(chǎn)計算原值,還是按當月收取租金的房產(chǎn)計算原值?比如說全部出租的房產(chǎn)原值是500萬,10月份出租的房產(chǎn)原值是100萬,10月份申報房產(chǎn)稅出租房產(chǎn)原值按100萬還是500萬?
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您好老師,支付貨款,現(xiàn)實怎么做賬做平,科目怎么用?
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借銀行存款 貸預(yù)收賬款 借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入同時代增值稅。