你好,沒(méi)有發(fā)生,沒(méi)有支付的可以不用做。
成本還沒(méi)有發(fā)生,但是對(duì)方把發(fā)票開給我們了,該怎么記賬啊
老師,對(duì)方的銷售公司注銷了,這種還沒(méi)有給我們采購(gòu)方開票的,這種差發(fā)票的是對(duì)方要怎么把發(fā)票給我們啊
把錢打給對(duì)方,發(fā)票也開給我們了,我入了成本,但是后面又把錢退給我們了,這個(gè)情況怎么做賬?
老師您好,我們公司是咨詢服務(wù)公司,目前簽了合同,收了部分預(yù)付款,但是發(fā)票還沒(méi)開給對(duì)方,該怎么做賬務(wù)處理?雖然發(fā)票沒(méi)開,但是已經(jīng)產(chǎn)生人工成本了,該怎么記賬,需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎? 后期發(fā)票開了賬務(wù)處理怎么做? 謝謝
老師當(dāng)月收到成本票了 但是我們沒(méi)有給對(duì)方開票呢 怎么記賬呀
老師怎么申請(qǐng)個(gè)體工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照
3臺(tái)機(jī)器各28800一臺(tái),分15個(gè)月支付,每月末支付5760元,月率利0.5%,現(xiàn)值是多少
怎么申請(qǐng)小規(guī)模納稅人的營(yíng)業(yè)執(zhí)照
3臺(tái)機(jī)器各28800元一臺(tái),分15個(gè)月支付,月利率0.5%,每月末支付5760元
老師對(duì)方付我們運(yùn)費(fèi)打錯(cuò)了,打成了我們另一個(gè)公司,發(fā)票和銀行流水不是一家
個(gè)人工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照都是小規(guī)模的嗎
老師,開票系統(tǒng)里能導(dǎo)出某一家的整體一段時(shí)間所開過(guò)的票嗎?我下載了一下,下載出來(lái)的都是帶明細(xì)的,我只想要每一張票的總數(shù),能把他們歸集在一個(gè)表里下載出來(lái)嗎?
老師我購(gòu)進(jìn)紅酒100瓶,單價(jià)160元每瓶,銷售方贈(zèng)送10瓶,共銷售90瓶,月末結(jié)轉(zhuǎn)成本分別的會(huì)計(jì)分錄 另外庫(kù)管入進(jìn)銷存系統(tǒng),數(shù)量是106瓶,進(jìn)價(jià)是150.94 主要是對(duì)數(shù)量和金額有疑問(wèn)
老師,公司有三家公司,是夫妻企業(yè),員工工資分?jǐn)傇谶@三家公司,違法嗎,社保只交一家
老師,用財(cái)務(wù)軟件記賬,是不是不用單獨(dú)錄結(jié)轉(zhuǎn)的憑證,點(diǎn)結(jié)賬軟件會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)嗎 還是手動(dòng)錄入結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證 再點(diǎn)結(jié)賬
那12月30號(hào)開的票,明年再入賬可以嗎?
你好,可以的,可以這么做。