借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
內(nèi)賬怎么做?有票的進(jìn)項(xiàng),借:原材料100 進(jìn)項(xiàng)13 貸:應(yīng)付賬款113 還是借:原材料113 貸:應(yīng)付賬款 ?有票的銷項(xiàng) ,借:應(yīng)收賬款 113 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100 貸:應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)13 ?
一般納稅人加工制造業(yè),進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)會(huì)計(jì)分錄怎么做?比如這月進(jìn)原材料,借:原材料100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)13 貸:銀行存款113 銷售,借:銀行存款 33貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 20應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))13 那接下去會(huì)計(jì)分錄怎么做?
材料采購(gòu),借,原材料,,,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸,應(yīng)付賬款 商品銷售 借,應(yīng)收賬款 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) -銷項(xiàng) 現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),接下來(lái)怎么處理,具體會(huì)計(jì)科目是啥
2008年,甲公司共發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):編制甲公司2008年度經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄:(1)借:銀行存款1638000貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1400000應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)238000(2)借:應(yīng)收賬款式702000貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入600000應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)102000(3)借:銀行存款102000貸:應(yīng)收賬款式102000(4)借:應(yīng)收票據(jù)585000貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入500000應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)85000(5)借:銀行存款545000財(cái)務(wù)費(fèi)用40000貸:應(yīng)收票據(jù)585000(6)借:銀行存款400000貸:應(yīng)收票據(jù)400000(7)借:應(yīng)付票據(jù)200000貸:銀行存款200000(8)借:材料采購(gòu)300000應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)51000貸:銀行存款351000(9)借:原材料190000材料成本差異10000貸:材料采購(gòu)200000(10)借:材料采購(gòu)199600銀行存款468應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)33932貸:其他貨幣資金234000
受托方代銷商品賬務(wù)處理 1、交付商品時(shí) 借 受托代銷商品 貸 受托代銷商品款 2、受托方實(shí)際銷售商品,委托方收到代銷清單事 借 銀行存款 貸 應(yīng)付賬款—委托方 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 借 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸 應(yīng)付賬款 借 受托代銷商品款 貸 受托代銷商品 3 結(jié)算貨款 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 或者 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 借 銀行存款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 老師你看下第二步 這個(gè)為什么體現(xiàn)銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng) 是什么意思
我們是一個(gè)個(gè)體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開(kāi)具種植土的發(fā)票,可以開(kāi)嗎?
沒(méi)有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開(kāi)始還是上月開(kāi)始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒(méi)有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開(kāi)了一張專票,但是9月份涉及到潤(rùn)滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒(méi)聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問(wèn)題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開(kāi)票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
結(jié)果是多余的未抵扣的稅額結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個(gè)科目上了吧?
你好,對(duì)的是的借方有余額的。