最后需要繳納增值稅是2.3萬
你好老師,想問一下一般納稅人,這個月只有兩張銷項發(fā)票,一張稅額124.75一張沖紅的-1111.75,銷項稅額最后是負數(shù)需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄嗎
我們是建筑企業(yè),9%稅率的一般計稅項目發(fā)票紅沖了一張,稅額負數(shù)10萬元。然后本期簡易計稅稅率3%要繳納15萬的稅款,所以可以不可以只交5萬元呢?
某生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)一般納稅人,適用加計抵減政策。2019年6月,一般計稅項目銷項稅額為120萬元,進項稅額100萬元,上期留抵稅額10萬元,上期結(jié)轉(zhuǎn)的加計抵減額余額5萬元;簡易計稅項目銷售額100萬元(不含稅價),征收率3%。此外無其他涉稅事項。該納稅人當(dāng)期應(yīng)如何計算繳納增值稅呢?
某生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)一般納稅人,適用加計抵減政策。2019年6月,一般計稅項目銷項稅額為120萬元,進項稅額100萬元,上期留抵稅額10萬元,上期結(jié)轉(zhuǎn)的加計抵減額余額5萬元;簡易計稅項目銷售額100萬元(不含稅價),征收率3%。此外無其他涉稅事項。該納稅人當(dāng)期應(yīng)如何計算繳納增值稅呢?
一般人開票簡易征收3萬銷賬稅額,又紅沖一張上月九個點的7000負數(shù)銷項稅額,最后需要繳納增值稅是3萬呢?還是2.3萬呢?
公司承租個人的房產(chǎn),個人產(chǎn)生的個稅、增值稅 房產(chǎn)稅 由公司承擔(dān),公司承擔(dān)的水費怎么入賬?可以稅前扣除嗎
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