同學(xué)你好 是貿(mào)易型的

老師,我們公司是生產(chǎn)大型的定制機(jī)器,購(gòu)買方和母公司簽的合同,定制機(jī)器生產(chǎn)了一半后拿到子公司去生產(chǎn),這樣母子公司賬上都有生產(chǎn)成本,可是購(gòu)買方把錢轉(zhuǎn)到母公司,子公司就沒(méi)有收入,只有成本,這樣的情況怎么處理了?
老師,問(wèn)個(gè)問(wèn)題,我們公司是生產(chǎn)定制產(chǎn)品的,這個(gè)產(chǎn)品出售兩千萬(wàn),母公司1-9月生產(chǎn),子公司10-11月生產(chǎn),這兩千萬(wàn)都給子公司,母公司讓子公司承擔(dān)1-9月的采購(gòu)費(fèi)用和人員成本,但是母公司還租了房子和裝修,租房和裝修母公司財(cái)務(wù)走的是攤銷,那怎么把后期攤銷轉(zhuǎn)到子公司上?或則老師給我個(gè)好聯(lián)系
老師,我們子公司接業(yè)務(wù),然后讓母公司加工生產(chǎn),最終由子公司賣給客戶,這個(gè)情況子公司是生產(chǎn)型還是貿(mào)易型呢
老師,麻煩問(wèn)下:內(nèi)外銷貿(mào)易型公司,我們委外加工一批貨,這批貨呢還不是我們這個(gè)貿(mào)易型公司的,是另外我們自家另外生產(chǎn)制造公司的貨,為了不讓對(duì)方知道我們有這個(gè)制造業(yè)公司,所以就讓對(duì)方開(kāi)票開(kāi)到了貿(mào)易型公司,款也是貿(mào)易型公司支付的。貨已經(jīng)入庫(kù)制造業(yè)公司。針對(duì)我們這種情況,請(qǐng)問(wèn)貿(mào)易型公司該如何做賬?。?/p>
老師您好 請(qǐng)問(wèn) 母公司 進(jìn)貨后 賣給子公司(3%的稅率) 子公司在生產(chǎn)后 賣給客戶 ;因客戶要母公司的發(fā)票(13%的稅率) 所以 想 委托子公司加工 母公司支付子公司加工費(fèi) 請(qǐng)問(wèn) 這種情況 可以嗎 畢竟前面都是賣給子公司 現(xiàn)在讓他委托加工 ,稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)大不大,
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬(wàn)元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問(wèn)所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒(méi)有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒(méi)有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰(shuí)申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)


好的,老師,那生產(chǎn)型和貿(mào)易型是怎么定義的呢
同學(xué)你好 有生產(chǎn)的是生產(chǎn)型 有貿(mào)易的是貿(mào)易型
那我們子公司如果這樣操作出口的,也是貿(mào)易型出口是嗎
同學(xué)你好對(duì)的 是外貿(mào)型的