你好,對的是的可以的,這個沒有關(guān)系。
請問老師我12月份的成本票12月21 日收到的,銷售發(fā)票是12月2號開的。正常開銷售發(fā)票要確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本吧。但成本票日期比銷售往后。錄憑證我可以先錄入成本票,再錄入銷售發(fā)票么?不然沒有成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)? 還有我成本票只是到了一部分,結(jié)轉(zhuǎn)成本就按實際收到的結(jié)轉(zhuǎn)么?
老師,晚上好,我們公司是園林綠化的是這樣的,我做賬沒用工程結(jié)算和工程毛利,直接把成本記到工程施工里了,到月末再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里。每月預(yù)估收入,做到主營業(yè)務(wù)收入。以前聽過咱們學(xué)堂的課也可以這樣做。現(xiàn)在遇到的問題是我前期都預(yù)估收入了,現(xiàn)在完工了,我開了發(fā)票,合同比以前定的金額又增加了。打比方我以前預(yù)估了5萬,現(xiàn)在開發(fā)票開了7萬,我是把以前預(yù)估的都沖紅再重新做收入?還是用別的方法?
老師,我工程公司成本發(fā)票對方實在開不回來了,下月肯定能給開,我是不是可以暫估一部分,入到12月份,然后按照投入法把收入成本同比結(jié)轉(zhuǎn)了,審計和稅務(wù)會有問題不
老師,我們生產(chǎn)型企業(yè),關(guān)于采購材料有這個問題:現(xiàn)在是7月份,7月份材料入庫,但是我們和供應(yīng)商對賬都是8月份,對賬完成才會開票。有老師告訴我7月份材料入庫,即使沒有發(fā)票也要暫估入賬,這樣才會跟倉庫入賬一致,做到賬實相符。但是有個疑問,就拿現(xiàn)在7月份來說,7月份我按照倉庫收貨來暫估入賬,到了8月份,發(fā)票到了,我沖紅7月份暫估,按照收到的發(fā)票借材料 進(jìn)項稅額 貸應(yīng)付,然后我又要再按照8月份入庫的材料暫估,那么站在8月份的角度來說,豈不是兩份材料入賬了?當(dāng)月的成本豈不是大了?
老師,我們生產(chǎn)型企業(yè),關(guān)于采購材料有這個問題:現(xiàn)在是7月份,7月份材料入庫,但是我們和供應(yīng)商對賬都是8月份,對賬完成才會開票。有老師告訴我7月份材料入庫,即使沒有發(fā)票也要暫估入賬,這樣才會跟倉庫入賬一致,做到賬實相符。但是有個疑問,就拿現(xiàn)在7月份來說,7月份我按照倉庫收貨來暫估入賬,到了8月份,發(fā)票到了,我沖紅7月份暫估,按照收到的發(fā)票借材料 進(jìn)項稅額 貸應(yīng)付,然后我8月份依然會有供應(yīng)商給我送貨,我依然是沒有發(fā)票,是按照暫估的來做,借材料 貸應(yīng)付-暫估。這樣子其實從8月來看,豈不是就兩次原材料了???
劉老師您好!我們公司付的車款是3萬,但二手車市場開給我們的發(fā)票是4萬,想請問我怎么處理?
車間使用的圓盤周轉(zhuǎn)車,帶蓋不銹鋼桶,這種算固定資產(chǎn)還是啥。
機(jī)器人銷售一般納稅人稅率是多少
老師,8月進(jìn)項10萬,銷項8萬,然后老板要求交點稅,我認(rèn)證勾選了7.8萬,需要繳納增值稅0.2萬,附加稅城建70、教育費30,地方教育20,請問會計分錄怎么做?從結(jié)轉(zhuǎn)到計提,到下月扣稅,麻煩寫的詳細(xì)點哦。
臺灣公司為我司在臺灣的客戶公司做的技術(shù)服務(wù)維護(hù),我司支付給臺灣公司錢,要代繳什么稅?
我是個體工商戶,我應(yīng)該如何建賬,公司名稱是制品廠,工業(yè),八月成立的工廠,我的廠房房租無發(fā)票應(yīng)該如何記賬?我的工廠機(jī)械設(shè)備買了十年了,有些小機(jī)械屬于我深圳公司名義購買的,已開發(fā)票。其它三臺機(jī)械是貸款公司買的,無發(fā)票,所有機(jī)械全部放在惠州個體工商戶制品廠這邊,我應(yīng)該如何記賬建賬?我可以以深圳不生產(chǎn)的公司購買原材料,惠州個體工商戶制品廠生產(chǎn)么?深圳公司是一般納稅人,惠州個體工商戶制品廠是小規(guī)模納稅人
老師,如果介紹費就是傭金,對方是個人,沒有發(fā)票,怎么處理比較合適?可以去稅務(wù)局代開發(fā)票嗎?還是走私賬?
公司資產(chǎn)負(fù)債表有未分配利潤,需要怎么分配紅利給每個股東?是按照每個股東的出資比例分配嗎
銀行存款以前沒有錄期初,怎么做分錄把期初錄進(jìn)去,小企業(yè)用得到調(diào)整以前年度損益嗎
老師,給員工的獎金,只有一個申請單能入賬么