對的,理解正確的,多的要補繳的
老師,腳手架租賃是屬于有形動產(chǎn)租賃的現(xiàn)代服務(wù)嗎?想知道它能不能享受10%的加計抵減政策?
老師 我們家在通一個月同事開具了土石方工程的發(fā)票 又開具了機械設(shè)備的租賃 發(fā)票 機械設(shè)備租賃享受加計抵減的10%這個政策 這個加計抵減10% 是所有的進項都可以家里遞減10%還是只有屬于機械設(shè)備租賃的進項票才能遞減10%呢?
老師,現(xiàn)代服務(wù),可以享受加計抵減政策10%,如果當(dāng)月有留底,當(dāng)月我要填申報表4的一般項目加計抵減嗎
老師,請問有形動產(chǎn)租賃可以加計抵減10%對嗎?如果一直是加計遞減的15%,多抵減的要補交嗎?
老師,我們經(jīng)營租賃無形資產(chǎn)其他情形經(jīng)營租賃報稅時需要填報加計遞減的表嗎,可以加計抵減嗎
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務(wù)負責(zé)人,需要負什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔(dān),員工把社保費轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應(yīng)交稅費嗎,
補繳的話申報表怎么填寫?
申報表的填寫可以在稅務(wù)局前臺咨詢哦,各地方的申報表模板不一樣的