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您好,請問我們固定資產(chǎn)以前數(shù)量錄入錯誤,原值不變,期數(shù)不變,修改完數(shù)量后憑證那邊應(yīng)該怎么錄是借銷售費用折舊費,貸累計折舊么

2021-12-29 11:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-29 11:34

管理用的固定資產(chǎn)計入管理費用,銷售用的則計入銷售費用

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快賬用戶3787 追問 2021-12-29 11:39

我知道,現(xiàn)在我是修改了固定資產(chǎn)的數(shù)量后做按單生成憑證,憑證那借方和貸方應(yīng)該怎么錄

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齊紅老師 解答 2021-12-29 11:57

借銷售費用-折舊費,貸累計折舊

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管理用的固定資產(chǎn)計入管理費用,銷售用的則計入銷售費用
2021-12-29
假設(shè)每月折舊額為 20000 / (5 * 12) = 333.33 元,5 年共 60 個月,累計折舊應(yīng)為 333.33 * 60 = 20000 元。 補充折舊的分錄: 借:以前年度損益調(diào)整??20000 ????貸:累計折舊??20000 然后,調(diào)整錯誤的報廢分錄: 借:固定資產(chǎn)??20000 ????貸:固定資產(chǎn)清理??20000 處置變賣收到 1000 元(稅后)時: 借:銀行存款??1000 ????貸:固定資產(chǎn)清理??1000 最后,將固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn): 借:營業(yè)外支出??19000 ????貸:固定資產(chǎn)清理??19000
2024-08-16
您好,首先確認(rèn)制造費用是否最后轉(zhuǎn)入損益類科目?
2021-04-25
同學(xué)你好 這個只能按照這個金額來攤銷
2022-01-14
你好,那你可以通過以前年度損益調(diào)整處理,匯算清繳應(yīng)該要調(diào)增。審計怎么說呢
2022-03-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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