你好 借 銷售費用 貸 銀行存款
老師,你好,請問公司屬于直播傳媒行業(yè),只有一套賬,但是有部分就是私下買粉絲的費用沒辦法取得合規(guī)發(fā)票,怎么處理比較好? 客戶給我們交了錢做賬號,我們會私下幫她買粉絲刷流量
老師,我們在直播間給粉絲送的禮品,是由商家直接郵寄到粉絲那里,我們公司怎么做賬呢
老師你好 我們是家居公司沒有庫存商品 客戶要定制衣帽間 我們發(fā)給工廠 工廠做好就直接運送到客戶那邊安裝了 那這個支付給工廠的錢要怎么做賬 成本要怎么核算呢 謝謝
老師 我們是做直播系統(tǒng)服務的 客戶用我們的平臺直播 獲得粉絲打賞 這個打賞到我們賬戶了 我們要打給客戶 怎么做分錄呢 對公打給客戶 需要客戶給我們開發(fā)票嗎
老師你好,我們的貨品在天貓店售賣,委托了一個天貓主播帶貨,客人付款是在我們天貓店付款,直接到我們支付寶里是扣掉了紅包及主播的傭金的,那么我們給主播開傭金及服務費發(fā)票,但是我們和主播之間沒有直接的收付款動作,這怎么做賬
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產期間產生的直接人工和制造費用能在下次生產產品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務,工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務,兼任子分公司財務負責人并處理賬務,請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結轉增值稅只要做借應交銷5 應交 轉出未交 貸 應交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負責銷售叫A公司,一個公司負責加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產后賣給A。這兩種方案從稅負率和經營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負率的話,怎么著手去測試?