你好 ;勞務(wù)派遣不繳納 。 勞務(wù)外包涉及建筑工程方面的要繳納 建筑工程合同印花稅的。 稅率萬分之三貼花

我們是勞務(wù)派遣公司,一般納稅人。接到一個勞務(wù)分包合同,工程款30萬元,請問老師如何開票?稅率是多少?業(yè)務(wù)需要的支撐材料有哪些?
建筑勞務(wù)分包合同需要繳納印花稅嗎?稅率是多少?
勞務(wù)派遣和勞務(wù)外包 哪個不需要繳納印花稅 另一個稅率是多少
勞務(wù)派遣合同與勞務(wù)外包合同,這兩種需要繳納印花稅嗎
勞務(wù)分包、勞務(wù)派遣、人力資源服務(wù)一般納稅人和小規(guī)模納稅人分別稅率是多少
請問我們的客戶稅務(wù)發(fā)函調(diào)過來,我們這的稅務(wù)又函調(diào)了我們上游的加工廠,由于加工廠已經(jīng)不營業(yè)(沒人提交資料),又沒注銷,導(dǎo)致回涵異常,這種情況會影響我們的納稅人等級嗎?
我想在這個平臺查下發(fā)票,這個票據(jù)代碼在哪兒?現(xiàn)在電子發(fā)票只有發(fā)票號碼呀
老師,企業(yè)稅務(wù)部門罰沒收入計(jì)入什么科目,營業(yè)外支出嗎
2018年有筆營業(yè)外支出,2025年收回。可以沖減2025的營業(yè)外支出嗎?
小規(guī)模納稅人可以給甲方開具3%的建筑安裝服務(wù)專票嗎?對于甲方來說收到3%的專票有問題嗎?合規(guī)嗎?
老師好,開發(fā)票給抖音公司的平臺補(bǔ)貼,做什么科目?
老師們下午好。請教個問題。 我公司10月出口一單。成交方式CIF。報(bào)關(guān)單上運(yùn)費(fèi),保費(fèi)都有填寫數(shù)據(jù)。單子下半部分商品欄所以商品價(jià)格合計(jì)數(shù)單純就是商品本身的價(jià)格,沒有加上運(yùn)保費(fèi)。 也就是說報(bào)關(guān)單信息做錯了,成立方式CIF,商品價(jià)格只填FOB價(jià)格。 那現(xiàn)在是需要主動去找海關(guān)修改商品價(jià)格嗎? 假如不改報(bào)關(guān)單的話,我發(fā)票怎么開呢,報(bào)關(guān)單商品價(jià)格已經(jīng)是錯誤的了,該加上沒包含運(yùn)保費(fèi),我沒法用這價(jià)格扣除運(yùn)保費(fèi)來確認(rèn)收入???
如果該企業(yè)的在職人工超過30人,該怎么計(jì)算殘疾人就業(yè)保障金呢
車位費(fèi)一年2400怎么分?jǐn)?,會?jì)分錄怎么寫,是老板個人支付的
一般納稅人開專票或者普票都是13個點(diǎn)嗎


勞務(wù)外包是以差額進(jìn)行印花稅稅款繳納嗎
你好;? ? ? ?你們實(shí)際是外包的話? 本身就是以差額銷售額來報(bào)增值稅的 。? 你們要看合同怎么寫的 。 建筑服務(wù)合同里面的金額來報(bào)的??
那差額開票中的企業(yè)所得稅是按開票金額進(jìn)行申報(bào)是嗎
你好;? ?按照差額部分繳納增值稅的。 對應(yīng)企業(yè)所得稅也是根據(jù) 收入- 成本費(fèi)用 后的利潤來報(bào)所得稅的