借原材料1萬減去進項 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項1000 貸銀行存款。

一般納稅人向個人收購免稅原木,收購發(fā)票金額為10000元,實際付款也是10000元,申報稅的時候有10%的進項稅1000元,會計分錄怎么做才能體現(xiàn)出來呢?
6.文博公司從桂山工廠購入的丙材料已到貨等待驗收,此前預(yù)付定金11300元。專用發(fā)票注明丙材料1000千克,單價10元,價款10000元;增值稅額1300元;價稅合計為11300元。另用現(xiàn)金支付裝卸費100元。7.A企業(yè)(一般納稅人企業(yè),適用增值稅率13%)將一批原材料售出,售價(不含稅)100000元,收到購貨方貨款。寫會計分錄
會計分錄1、某企業(yè)為增值稅一般納稅人,采用實際成本法進行原材料的核算,增值稅率13%,2019年8月份發(fā)生以下業(yè)務(wù):(要求編制相關(guān)的會計分錄。)。(1)從甲廠購入一批材料,價款10000元,增值稅1300元,對方代墊運雜費1000元,人庫前的挑選整理費200元,材料已驗收入庫。開出商業(yè)承兌匯票一張。.(2)從B公司購入一批材料,價款10000元,增值稅1300元,B公司給予的現(xiàn)金折扣條年為“2/10,1/20,N/30”(現(xiàn)金折扣不考慮增值稅),材料尚未入庫,貨款未付。s(3)從B公司購入的材料款項于10天內(nèi)償還..(4)向C公司銷售產(chǎn)品一批,價款為30000元,增值稅3900元,原預(yù)收30000不足部分對方開出轉(zhuǎn)賬支票支付。從四方鋼廠購入A原材料一批,發(fā)票上記載的貨款50000元,增值稅13%,,款項均已
會計分錄某企業(yè)為增值稅一般納稅人,采用實際成本法進行原材料的核算,增值稅率13%,2019年8月份發(fā)生以下業(yè)務(wù):(要求編制相關(guān)的會計分錄。)。(1)從甲廠購入一批材料,價款10000元,增值稅1300元,對方代墊運雜費1000元,人庫前的挑選整理費200元,材料已驗收入庫。開出商業(yè)承兌匯票一張。.(2)從B公司購入一批材料,價款10000元,增值稅1300元,B公司給予的現(xiàn)金折扣條年為“2/10,1/20,N/30”(現(xiàn)金折扣不考慮增值稅),材料尚未入庫,貨款未付。s(3)從B公司購入的材料款項于10天內(nèi)償還..(4)向C公司銷售產(chǎn)品一批,價款為30000元,增值稅3900元,原預(yù)收30000不足部分對方開出轉(zhuǎn)賬支票支付。
甲公司(增值稅一般納稅人)主要生產(chǎn)銷售各種木制品。企業(yè)取得的增值稅抵扣 憑證均在本月通過認證并在當月申報抵扣,本期購進的原木當月均已生產(chǎn)領(lǐng)用。假設(shè) 2021 年 7 月該公司經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下:(1)向個人收購自產(chǎn)原木一批,收購發(fā)票注明價款 500000 元;(2)向木材公司購進原木一批,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款 400000 元、稅額 40000 元;(3)因管理不善,材料倉庫被盜,收購的部分原木發(fā)生損失,原 木賬面成本 60000 元,損失原木已按 10%扣除率計算抵扣了進項稅額;(4)零售給居 民個人木制品一批,價稅合計 22600 元;(5)代銷商發(fā)來本月代銷木制品的代銷清單, 當月代銷收入價稅合計 791000 元,代銷貨款尚未收到;(6)當月銷售給經(jīng)銷商木制 品不含稅銷售額共計 900000 元。問 2021 年 7 月:1、該公司銷項稅額是多少元?2、 該公司可抵扣的進項稅額是多少元?3、該公司應(yīng)納增值稅多少元? 列式計算
申請人對稅務(wù)機關(guān)作出逾期不繳納罰款加處罰款的決定不服的,應(yīng)當先繳納罰款和加處罰款,再申請行政復(fù)議,這段話對嗎?
老師,您好,請問一下,比如每季度利潤多,交企業(yè)所得稅,一直這樣都是盈利的,是不是意味著未分配利潤會越來越多,到時候會交20%交分紅稅比如收入1萬,沒成本票,所得稅交500元,分紅大概就按1萬-500=9500按20%交嗎
您好,老師,我遇到一個問題,想請教,一個學(xué)員家是商貿(mào)公司,賣鋼材的,一般納稅人,有銷項沒進項,銷項那個增值稅對方連同貨款一起打這個學(xué)員公戶,她所有錢都要從私戶付,幫我說一下他的風(fēng)險點以及怎么處理行不
請問老師,一年中幾月退休就不算入殘保金人數(shù)里面?比如一個人2月退休,那當年這人還算去殘保金的人數(shù)嗎?
老師 我在做收發(fā)貨人備案,這里行業(yè)不知道怎么選擇 我們是出口設(shè)備
沒看懂,租賃方案,最后不取得設(shè)備,為什么有變現(xiàn)抵減
選項組合標準差最低應(yīng)該怎么組合啊
什么是遞延所得稅,能舉例說明嗎
這個怎么解釋?看不懂
請問老師,出口發(fā)票已經(jīng)開了,但是進項票不夠退稅的,還需要在出口系統(tǒng)里面申報0退稅嗎,截止到什么時候要申報完?
但是這樣的話原木的金額就少了,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候成本 也就少了啊
你好,對的是的,那你抵扣了增值稅,你的成本不就少嗎?
你既想要抵扣所得稅,還想要抵扣增值稅, 發(fā)票一共就那些金額