您好! 分兩種情況,需要核實你們的真實業(yè)務(wù)屬于以下哪一種 1、雖然是上級公司簽訂的合同,但是合同中約定了新建廠房的所有權(quán)歸你們公司,上級公司只是委托方和代為付款方,建設(shè)單位向你們公司開具發(fā)票的: 根據(jù)工程進(jìn)度以及工程款項結(jié)算情況: 你們公司 借方:在建工程 貸放:其他應(yīng)付款-上級公司 上級公司 借方:其他應(yīng)收款-你們公司 貸方:銀行存款 2、委托方為上級公司,所有權(quán)歸上級公司。建成后再讓給你們公司的。 未轉(zhuǎn)讓前,你們公司不用做賬務(wù)處理,上級公司 借方:在建工程 貸方:銀行存款

請問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費管理制度中明確提出公司的差旅費除城市間的出行費用外,其余諸如住宿費、伙食費、通訊費等費用實行“費用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個月要開票,但是我沒有票,叫我朋友給我開,款沒次打到他那里,今天給我說款轉(zhuǎn)不出來了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票
2025年11月申報10月所屬期9月工資,我10月底付了9月工資6200元,稅前工資(6200+439.82),11月通知7-10月社保上調(diào),需要補(bǔ)繳差額,我11月申報個稅按稅前工資(6200+439.82),扣減439.82還是扣減(439.82+7月-10月社保差額)
老師,,社保,基數(shù)申報表是自己做嗎。 二月第九筆業(yè)務(wù),40000怎么來的呢。
社保公司承擔(dān)社保公司部分和個人部分,繳納社保時,借管理費用_社保,貸銀行存款
目前暫時還未將合同轉(zhuǎn)移給我們公司,明年轉(zhuǎn)移合同,再讓土建供應(yīng)商直接開票給我們
這種情況,你們是需要確認(rèn)在建工程的和其他應(yīng)付款的,讓上級公司先復(fù)印一份合同給你們作為原始憑證。
好的,謝謝老師,那在建工程如何根據(jù)進(jìn)度確認(rèn)金額?
委托合同中會有詳細(xì)的約定的。
好的,還有投產(chǎn)之前所有的費用都可以入在建工程嗎?
和工程相關(guān)且屬于投產(chǎn)之前發(fā)生的,可以計入在建工程
前期沒有營業(yè),不都是跟工程相關(guān)嗎?您指的是營銷人員的費用嗎?
你舉例的營銷人員的支出就不屬于工程相關(guān)的支出。
那財務(wù)人員,辦公室人員工資呢?投產(chǎn)之前都是為工程核算服務(wù)的,這可以么
中后臺發(fā)生的開支可以的。