同學你好!這題是要寫分錄嗎
我問下,如果醫(yī)療險中間斷了一個月會有什么影響嗎?
老師,我們公司借給公司外部的人員款項,這個視同銷售,交增值稅嗎
老師好!請問雇的農(nóng)民工在工地出工傷,單位賠償了一筆錢,單位沒給農(nóng)民工買社保局的工傷險,這筆賠款做什么分錄?
老師你好,咨詢你一個問題,企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓,股東二人,實收資本100萬,未分配利潤有100多萬,如何轉(zhuǎn)讓可以少交稅?老師給指點一下,謝謝
收到匯算清繳退的稅怎么做分錄
老師,出口貨物,報關(guān)單上成交方式是CIF ,但實際成交方式是DDP,這樣應該有電放費嗎
老師,我們7月份對外投資的49萬以3283元轉(zhuǎn)給另外一家公司(非股東),累計折舊最后一個月調(diào)整了之前少計提的2分錢,月底出報表時核對未分配利潤差額正好是486716.98,以后的每月都有這些差額嗎?還是我哪里做的不對才會有差額?
公司注銷流程,有社保
你好,老師購銷合同上面老師一直在強調(diào)要寫不含稅的這個金額什么原因?。?/p>
老師您好,個體工商戶開票了,但是付錢要我們付到個人賬戶,這樣可以么,賬號和開票上是一致的,但發(fā)票抬頭不是個人名字
(1)1日,購入管理用不需要安裝的設(shè)備一臺,取得的增值稅專用發(fā)票注明的價款為30000元,增值稅稅額為3900元,支付運費1000元,增值稅稅額900元。全部支出已用銀行存款支付。全部款項已用銀行存款支付。 借:固定資產(chǎn)31000 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)4800 貸:銀行存款35800 (2)2日,購入生產(chǎn)用需要安裝的甲設(shè)備一臺,取得的增值稅專用發(fā)票注明的價款為250000元,增值稅稅額為32500元,款項已用銀行存款支付。5日,企業(yè)進行上述需要安裝設(shè)備的安裝,耗用材料2500元,用銀行存款支付安裝公司安裝費3500元。7日,上述設(shè)備安裝完畢,經(jīng)驗收合格交付使用。 借:固定資產(chǎn)256000 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)32500 貸:銀行存款288500 (3)19日,現(xiàn)有一臺設(shè)備由于性能等原因決定提前報廢,原價為500000元,已提折舊450000元;報廢時的殘值變價收入為20000元,增值稅稅額2600元。報廢清理過程中發(fā)生自行清理費用3500元。有關(guān)收入、支出均通過銀行辦理結(jié)算。 借:累計折舊450000 固定資產(chǎn)清理50000 貸:固定資產(chǎn)500000 借:銀行存款22600 貸:固定資產(chǎn)清理20000 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)2600 借:固定資產(chǎn)清理3500 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)3500 借:營業(yè)外支出—資產(chǎn)處置損益33500 貸:固定資產(chǎn)清理33500 (4)20日,從乙公司購入一項專利權(quán)。取得的增值稅專用發(fā)票注明的價款為2000000元,增值稅稅額為120000元,款項已通過銀行轉(zhuǎn)賬支付。 借:無形資產(chǎn)—專利權(quán)2000000 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)120000 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)2120000