更正申報就是填寫正確的數字

老師您好! 我們企業(yè)所得稅年報繳納數字有負的2.68元,現(xiàn)在稅務局要我們辦退稅。如果不想退的話也可以,就是要更正企業(yè)所得稅年報,我把成本減少2.68元,本年應補(退)企業(yè)所得稅還是負數2.68元。老師,這個要怎么做呢?
檢查發(fā)現(xiàn)19年企業(yè)所得稅年報收入少計了,怎么辦呢?更正申報正確的數字,能不能在報表里面把成本少填寫的補上呢?
請問老師,19年補18的稅時候,增值稅這一塊的數據跟企業(yè)所得稅的數據不對,企業(yè)所得稅更正了申報,增值稅把18年已經報稅的又加上更正的數據,所以增值稅的申報數據大于所得稅的,現(xiàn)在更正增值稅的要怎么更正呢,而且19年補稅的沒有憑證,只是通過電費推算出來的,要把賬補了嗎?
請問老師,公司適用小企業(yè)會計準則,未來適用法該怎么理解呢?如果19年企業(yè)收入100萬、成本70萬,結果申報所得稅的時候只報了90萬少報了10萬,申報表要重新更正19年呢?還是直接能補在今年的收入里一起報?
殘保金申報低于1000了,被要求更正申報,因為業(yè)務很少,報的工資低,更正申報殘保金需要更正申報去年的個人所得稅和財務報表嗎,還是只把殘保金里面的數據改了就可以了,但是殘保金表的金額是根據財務報表上年年工資總額填列的應該則么辦呢
投資者追加投資為什么有借方有一個進項稅額
老師,請問清包工的勞務公司需要繳納殘保金嗎?
老師,我們是外貿出口企業(yè),要向銀行貸款,我的利潤表是負數,我給銀行解釋說是主要靠退稅盈利,這樣合理嗎,退稅是不是不會體現(xiàn)在報表上的
專票先入賬后抵扣怎么做會計分錄
城鎮(zhèn)土地使用稅的納稅人是誰
房產稅是誰承擔?老師
客戶想要24年的發(fā)票,太久了,還開給他們嗎?
客戶想要24年的發(fā)票,這么久了,可以開給他們嗎?
發(fā)給客戶的貨物流車著火,給客戶重新補發(fā),現(xiàn)在物流賠付的款項賬務怎么處理
九月份的增值稅沒有做計提。10月份做賬的時候才發(fā)現(xiàn),?怎么處理?

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