你可以問一下對方,他的那個1.02是附加在1.08的基礎(chǔ)上,應(yīng)該是附加費
老師你好,我們欠供應(yīng)商貨款,我們公司找供應(yīng)商開稅票,價稅合計59999.46元,給對方稅點是6個點,那么抵貨款金額是怎么算的呢?
貨款20000元,開票加收10個點子費,那么我們應(yīng)該付給對方20000*1.1=22000元。但是對方會計算法是20000*1.08*1.02=22032這是為什么呢?他是怎么算的呢?
老師我們14年有一筆返點打到對方單位,一直沒開票,我們做其他應(yīng)收款貨銀存,今年查帳發(fā)現(xiàn)對方一直沒開票,對方同意開票,51618,但是要我們把6%的稅點匯給他們,我們可以匯,但是我們應(yīng)該怎么做帳呢,這個稅點對方也不會開發(fā)票
我們從甲方買到一批不含稅價為67660+800元,需要開票的話,甲方收我們9個點稅點費。含稅價是(67660+800)*1.09嗎?為什么對方會計說是(67660+800)/0.91?有詳細說明嗎?為什么這樣算?我們怎樣付款才對?
我們公司給供應(yīng)商簽訂的合同約定是6個點,但對方開票是3個點,假如我們應(yīng)付他們1000元,因為稅點原因扣除他們100元,實際只付他們900元,但他們提供的發(fā)票還是1000元,我這邊應(yīng)該怎么處理呢
老師:甲建筑公司給乙公司開具15萬發(fā)票,還要承擔(dān)15萬的10%的費用,這個稅金也讓甲公司承擔(dān)。那么開始金額是不是:15萬+(15萬+15萬*10%)*9%。這樣算對嗎?
老師晚上好,個體工商戶第二季度共銷售322777.11,增值稅,以及附加稅怎么核算呢
7月5號今天晚上沒有直播課嗎
網(wǎng)上核銷外經(jīng)證要哪些資料
2024年匯算清繳是5月份做的,匯算清繳超了300萬,我這個月申報增值稅時附加那里是不是就不能選擇小微享受減半政策了?
期末余額寫左邊還是右邊
2024年匯算清繳是5月份做的,匯算清繳超了300萬,我這個月申報增值稅時附加那里是不是就不能選擇小微享受減半政策了?
老師,您好,我在做5月份的賬的時候,只是計提了工資,編制分錄如下: 借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 5月有個稅,但是我只是申報了,沒有在分錄里面體現(xiàn)出要交個稅來,現(xiàn)在我在做6月份的賬的時候,我是否可以這樣做分錄 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款 然后又是計提個稅分錄 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 我這樣把5月份的個稅算在6月份里面,是否可以?
老師: 我想問一下:我們平時不發(fā)工資,員工要用錢都是預(yù)支,年底發(fā)工資。平時按工資表申報個稅。那年底發(fā)工資時個稅如何申報。要繳納個稅嗎?
老師好,請問利潤表上主營業(yè)務(wù)稅金及附加包含印花稅嗎
也就是1.08可能是他的稅率
1.02是附加稅,
1.08應(yīng)該是增值稅。這個你是可以問一下對方的,不影響
好的謝謝
不客氣,祝你一切順利
也不對。金額算了一下也不對
那你聯(lián)系對方了嗎?
不理我,霸王條款
你可以再看一下合同里面,是否有約定