你好需要計算做好了給你

2、M公司為一般納稅企業(yè),增值稅率17%,2020年5月發(fā)生下經濟業(yè)務: (1)4日,銷售甲商品500件,每件售價100元,成本每件60元,商品已發(fā)出,當即結轉成本。貨款已收存銀行。(2)接供電部門通知,本月應付電費30000元,其中生產:車間電費25000元;行政管理部門電費5000元;當即通過銀行轉賬支付。(3)5日,銷售原材料一批,售價10000元,稅金1700元,款項通過銀行收付。材料成本為8000元。(4)22日,公司送貨車超速,接交警部門罰款單一張,罰款額200元,同日以現金支付。(5)24日,以銀行存款6000元支付廣告費。(6)28日,計提本月應交消費稅3300元。(7)31日,講上述所有“損益類”賬戶轉到“本年利潤”賬戶中。要求:根據上述經濟業(yè)務,編制相關會計分錄
2、M公司為一般納稅企業(yè),增值稅率17%,2020年5月發(fā)生下經濟業(yè)務:(1)4日,銷售甲商品500件,每件售價100元,成本每件60元,商品已發(fā)出,當即結轉成本。貨款已收存銀行。(3分)(2)接供電部門通知,本月應付電費30000元,其中生產:車間電費25000元:行政管理部門電費5000元:當即通過銀行轉賬支付,(3分)(3)5日,銷售原材料一批,售價10000元,稅金1700元,款項通過銀行收付。材料成本為8000元。(3分)(4)22日,公司送貨車超速,接交警部門罰款單一張,罰款額200元,同日以現金支付。(3分)(5)24日,以銀行存款6000元支付廣告費。(3分)(6)28日,計提本月應交消費稅3300元,(3分)(7)31日,講上述所有“損益類”賬戶轉到“本年利潤”賬戶中,(4分)要求:根據上述經濟業(yè)務,編制相關會計分錄,(共22分)
某公司2021年9月發(fā)生以下經濟業(yè)務:(1)9月2日,向A公司購入材料一批,價款100000元,增值稅13000元。材料已驗收入庫,款項尚未支付。(2)9月3日,以銀行存款支付上述款項。(3)供電部門通知,本月應付電費58000元,其中生產車間電費42000元,行政管理部門電費16000元。(4)9月5日,與B公司簽訂商品銷售合同,銷售價款200000元,增值稅26000元。按照合同約定,B公司先通過銀行轉賬預付100000元,余款在貨物驗收后付清。(5)22日,發(fā)出商品,同日收到B公司補付的欠款。要求:根據上述經濟業(yè)務逐筆編制相關會計分錄。
某公司2021年9月發(fā)生以下經濟業(yè)務:(1)9月2日,向A公司購入材料一批,價款100000元,增值稅13000元。材料已驗收入庫,款項尚未支付。(2)9月3日,以銀行存款支付上述款項。(3)供電部門通知,本月應付電費58000元,其中生產車間電費42000元,行政管理部門電費16000元。(4)9月5日,與B公司簽訂商品銷售合同,銷售價款200000元,增值稅26000元。按照合同約定,B公司先通過銀行轉賬預付100000元,余款在貨物驗收后付清。(5)22日,發(fā)出商品,同日收到B公司補付的欠款。要求:根據上述經濟業(yè)務逐筆編制相關會計分錄。
資料:吉惠汽車公司2015年5月份發(fā)生下列經濟業(yè)務:1、5月1日,銷售A產品500件,每件200元,增值稅稅率17%,貸款已收到存入銀行。2、5月4日,收到上月新月工廠所欠貨款5000元,存入銀行。3、5月10日,銷售給新月工廠A產品200件,每件售價200元,B產品100件,每件售價100元,增值稅稅率為17%,對方用商業(yè)匯票支付。4、5月13日,銷售甲材料5000千克,每千克2元,增值稅稅率為17%,款項已收到并存入銀行。5、5月15日,用庫存現金支付銷售兩種產品的廣告費2000元。6、5月26日,結轉本月銷售材料成本7500元。7、5月27日,結轉本月銷售兩種產品成本,A產品單位成本為180元,B產品單位成本為75元。要求:根據上述經濟業(yè)務編制會計分錄。(20分)
業(yè)務員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分攤嗎還是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當期納稅調增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調法),這兩個數是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現這樣的警告,但是我反復檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢 這是純勞務
如果企業(yè)啟用ERP,財務記賬憑證后面需要附出入庫單據嗎?
老師,建筑公司里的現場經費,安措費,措施費,間接費用這幾個科目如何區(qū)分,我看了那個長城建筑的實操課,這幾個科目老是分不清
計算好了
1借銀行存款借.56500 貸主營業(yè)務收入50000 應交稅費應交增值稅銷項稅6500
借主營業(yè)務成本30000 貸庫存商品30000
2.借制造費用25000 管理費用5000 貸銀行存款30000
3.借銀行存款11700 貸其他業(yè)務收入10000 應交稅費應交增值稅銷項稅1700
借其他業(yè)務成本8000 貸原材料8000
4借營業(yè)外支出200 貸庫存現金200
5借銷售費用6000 貸銀行存款6000
6借稅金及附加3300 貸應交稅費應交消費稅3300