你好,它是有要求的銷售方,他是個人 開收據(jù) 備注好了個人名字身份證號,支出金額支出項(xiàng)目可以抵扣企業(yè)所得稅。
老師,請問 1、無發(fā)票的費(fèi)用報銷,單筆金額低于500元的,是不是可以正常入賬,匯算清繳不需要調(diào)整增。2、其他超過500元的無票費(fèi)用,會計分錄可不可以通過管理費(fèi)用-相關(guān)費(fèi)用 來匯總,年終匯算清繳根據(jù)這個科目來調(diào)增應(yīng)納稅所得額
500元以下員工報銷費(fèi)用,匯算清繳時也不調(diào)增是嗎
老師!員工報銷餐費(fèi)做管理費(fèi)用匯算清繳時不用調(diào)增吧?還有稅收滯納金已做營業(yè)外支出了,也不用調(diào)增吧
500元以下的收據(jù),企業(yè)匯算清繳時可以不用納稅調(diào)增對嗎?
老師那公司日常開銷500元以下的沒有發(fā)票,年底匯算清繳也要調(diào)增嗎?
當(dāng)年報關(guān)出口的貨物,必須要在當(dāng)年開票嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機(jī)需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放??!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費(fèi)847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費(fèi),對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費(fèi)成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準(zhǔn)備備考2026的注會,想買點(diǎn)資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
請問個人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
那員工報銷的時候,把銷售方的名字和身份證號填在費(fèi)用報銷單上去就不用納稅調(diào)增了吧
你好是的 是這么做的
好的,謝謝
不用客氣 工作愉快