您好 (1)進(jìn)項(xiàng)稅額32萬(wàn) (2)銷(xiāo)項(xiàng)稅額1040.05萬(wàn) (3)應(yīng)交增值稅1008.05萬(wàn) 向個(gè)人銷(xiāo)售空調(diào)及安裝空調(diào)銷(xiāo)項(xiàng)稅額=85300/(1%2B13%*13%)%2B4000/(1%2B9%)*9%=1.01萬(wàn) 向A企業(yè)銷(xiāo)售空調(diào)銷(xiāo)項(xiàng)稅額=200*2000*70%*13%=3.64萬(wàn) 依舊換新方式銷(xiāo)售空調(diào)銷(xiāo)項(xiàng)稅額=(6000%2B3000)/(1%2B13%)*13%=1035.4萬(wàn)
收到的進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額怎么算出要交多少增值稅費(fèi)呢?
增值稅應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,銷(xiāo)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額怎么結(jié)轉(zhuǎn)的呢
進(jìn)項(xiàng)稅額銷(xiāo)項(xiàng)稅額增值稅額怎么算呢
已知銷(xiāo)項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額,留抵稅額,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出金額,如何計(jì)算增值稅額?
進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額怎么算當(dāng)月繳納增值稅
老師,公司殘疾人幾個(gè)的話,有啥優(yōu)惠
個(gè)人代開(kāi)的勞務(wù)發(fā)票 跨區(qū)了 需要申報(bào)個(gè)稅嗎
農(nóng)業(yè)企業(yè)有種植養(yǎng)殖研發(fā)等業(yè)務(wù),那么賬務(wù)處理需要根據(jù)制造業(yè)的來(lái)處理嗎?
老師 小規(guī)模公司的進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票可以抵扣嗎
老師,我們把賬交給記賬公司了,記賬公司幾張報(bào)稅。就是稅務(wù)局查賬是查記賬公司是吧,我做內(nèi)賬,不會(huì)上企業(yè)來(lái)差把
老師,農(nóng)業(yè)企業(yè)有哪些稅收優(yōu)惠政策
老師殘疾人保證金25年最新優(yōu)惠政策是什么還有單位雇傭了殘疾人如何計(jì)算殘保金老師能全面給講解一下嗎
老師公司收到車(chē)款理賠款1500怎么做分錄
小規(guī)模如何統(tǒng)計(jì)差多少成本?看做賬軟件哪個(gè)數(shù)據(jù)?
我們是個(gè)體戶(hù),做的是布藝,開(kāi)票金額是35萬(wàn),交多少印花稅和附加稅
以舊換新為什么是3000加上6000,按道理說(shuō)不是新的價(jià)格計(jì)算嗎
您好,稅法規(guī)定采取以舊換新方式銷(xiāo)售貨物的,應(yīng)按新貨物的同期銷(xiāo)售價(jià)格確定銷(xiāo)售額,不得扣減舊貨物的收購(gòu)價(jià)格。按題目表述,先舊貨抵掉部分金額(3000萬(wàn))后,再收到現(xiàn)金6000萬(wàn)。因此計(jì)算銷(xiāo)售額時(shí)應(yīng)把抵減的金額加上。