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年底費用計提分錄怎么寫

2021-12-24 18:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-12-24 18:30

你好,需要是暫估一個嗎?借管理費用貸其他應(yīng)付款。

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快賬用戶4639 追問 2021-12-24 18:45

跨年的發(fā)票,我就直接借其他應(yīng)付款百銀行存款嗎?嗯,也不涉及什么跨年費用

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齊紅老師 解答 2021-12-24 18:46

你好,如果但骨和發(fā)票的一樣的可以的。

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快賬用戶4639 追問 2021-12-24 18:49

什么意思啊?沒聽懂

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齊紅老師 解答 2021-12-24 18:51

你暫估和發(fā)票一樣的,可以這么做,直接把發(fā)票貼到暫估后面。

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快賬用戶4639 追問 2021-12-24 18:53

我們會計年底暫估了一筆費用,后面什么附件都沒有,來年來了發(fā)票付款就直接借其他應(yīng)付款貸,銀行存款,上年年底多計提的費用就直接借其他應(yīng)付款,貸利潤分配-未分配利潤

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齊紅老師 解答 2021-12-24 18:56

可以的 可以這么做的

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快賬用戶4639 追問 2021-12-24 18:59

這樣操作的話所得稅匯算清繳時,就不需要再做什么了吧

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快賬用戶4639 追問 2021-12-24 19:00

這樣操作,就不涉及跨年費用了?

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齊紅老師 解答 2021-12-24 19:01

多計提的需要調(diào)增 你費用多暫估的部分調(diào)增

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快賬用戶4639 追問 2021-12-24 19:02

就是我賬務(wù)處理借,其他應(yīng)付款,貸,利潤分配,未分配利潤。然后匯算清繳,填表格時還要調(diào)增

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齊紅老師 解答 2021-12-24 19:05

你好 對的 是這么做的

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快賬用戶4639 追問 2021-12-24 19:13

那如果我年底不預(yù)提費用,那么跨年的發(fā)票怎么做賬

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齊紅老師 解答 2021-12-24 19:18

借利潤分配未分配利潤,貸銀行存款,匯算清繳調(diào)減

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快賬用戶4639 追問 2021-12-24 19:18

如果我暫時不付錢呢,跨年的發(fā)票是不是借,利潤分配,未分配利潤貸,其他應(yīng)付款

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齊紅老師 解答 2021-12-24 19:19

你好,對的是的,可以這么做的。

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快賬用戶4639 追問 2021-12-24 19:21

我是不是可以理解為跨年的發(fā)票就不能出現(xiàn)管理費用,銷售費用等費用類科目

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齊紅老師 解答 2021-12-24 19:23

是的 跨年度的屬于上一年的做利潤分配

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你好,需要是暫估一個嗎?借管理費用貸其他應(yīng)付款。
2021-12-24
借:財務(wù)費用 貸:應(yīng)付利息
2022-01-14
你好? ? 是的。? 比如2020年的 所得稅 你 年末先做計提處理 。? 借所得稅費用貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 。 繳納 :借??應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 。貸銀行存款? ?
2021-03-16
你好,計提所得稅費用的分錄是 借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅?
2025-01-04
借管理費用 貸其他應(yīng)付款
2022-01-19
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