你好,需要是暫估一個嗎?借管理費用貸其他應(yīng)付款。
年底計提員工獎勵,和發(fā)放的分錄怎么寫
年底費用計提分錄怎么寫
所得稅費用跨年計提分錄怎么寫
23年忘記計提所得稅費用了,今年不計提,會計分錄怎么寫
年底預(yù)提費用的分錄怎么做,下年初沖銷預(yù)提分錄如何做
老師,業(yè)務(wù)開自己車出去,產(chǎn)生了通行費,車牌號是他自己的車牌號可以嗎
請問一個企業(yè)法人是否可以不申購社保
老師好:問下1月初存貨就有1404萬,7月底存貨還有1344萬,1-7月銷售收入有305萬,成本有136萬,1-7月工資170萬,服裝加工行業(yè),我看了下成本基本都沒有結(jié)轉(zhuǎn),利潤是負數(shù),這樣是有問題的吧
采購報銷500元以下的零星物品,沒有發(fā)票,每個月都有,年底匯算清繳需不需調(diào)增
買了一個拖地機 一千多塊錢 入什么科目
老師你好這個公路汽車補充客票能抵扣進項稅嗎
老師,我們公司有幾年的利潤一直沒有進行分配,也沒有提盈余公積,今年想給法人提點利潤出來怎么做?具體會計分錄怎么做
工會在中秋、春節(jié)等節(jié)日向每個職工發(fā)放同等金額的慰問品,要繳個人所得稅嗎?
旅行社費用只有一張發(fā)票能報銷嗎
抖音的資金流水導出后,我要根據(jù)下單的時間計算出主播的提成,計算的依據(jù)主要是由那些部分構(gòu)成。費用要不要剔除
跨年的發(fā)票,我就直接借其他應(yīng)付款百銀行存款嗎?嗯,也不涉及什么跨年費用
你好,如果但骨和發(fā)票的一樣的可以的。
什么意思啊?沒聽懂
你暫估和發(fā)票一樣的,可以這么做,直接把發(fā)票貼到暫估后面。
我們會計年底暫估了一筆費用,后面什么附件都沒有,來年來了發(fā)票付款就直接借其他應(yīng)付款貸,銀行存款,上年年底多計提的費用就直接借其他應(yīng)付款,貸利潤分配-未分配利潤
可以的 可以這么做的
這樣操作的話所得稅匯算清繳時,就不需要再做什么了吧
這樣操作,就不涉及跨年費用了?
多計提的需要調(diào)增 你費用多暫估的部分調(diào)增
就是我賬務(wù)處理借,其他應(yīng)付款,貸,利潤分配,未分配利潤。然后匯算清繳,填表格時還要調(diào)增
你好 對的 是這么做的
那如果我年底不預(yù)提費用,那么跨年的發(fā)票怎么做賬
借利潤分配未分配利潤,貸銀行存款,匯算清繳調(diào)減
如果我暫時不付錢呢,跨年的發(fā)票是不是借,利潤分配,未分配利潤貸,其他應(yīng)付款
你好,對的是的,可以這么做的。
我是不是可以理解為跨年的發(fā)票就不能出現(xiàn)管理費用,銷售費用等費用類科目
是的 跨年度的屬于上一年的做利潤分配