你好 ; 紅沖了專票 就是紅沖了收入 :借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸應(yīng)收賬款或者銀行存款 ; 你抵扣是抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。 你月末把進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)了
這月沖紅的專票,上個(gè)月抵扣我們的進(jìn)項(xiàng)稅額8000多,這個(gè)月做負(fù)數(shù)后,也只抵回了1000多塊,那么這剩余的負(fù)數(shù)增值稅下個(gè)月還能在賬上抵扣嗎?現(xiàn)在銷項(xiàng)增值稅在借方有7000多。這個(gè)月要如何做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)?
老師麻煩請(qǐng)教您一個(gè)問(wèn)題 開(kāi)的是增值稅專用發(fā)票10萬(wàn)后面說(shuō)明細(xì)錯(cuò)了紅沖后重開(kāi)就產(chǎn)生了負(fù)數(shù)以前開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票交了3萬(wàn)的稅紅沖后能抵扣 然后又開(kāi)了一張2萬(wàn)稅額的專票 具體怎么做賬老師 直接紅沖和正數(shù)發(fā)票都做過(guò)賬了 老師 這個(gè)問(wèn)題困擾我好久了 麻煩老師耐心解答
老師麻煩請(qǐng)教您一個(gè)問(wèn)題 開(kāi)的是增值稅專用發(fā)票10萬(wàn)后面說(shuō)明細(xì)錯(cuò)了紅沖后重開(kāi)就產(chǎn)生了負(fù)數(shù)以前開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票交了3萬(wàn)的稅紅沖后能抵扣 然后又開(kāi)了一張2萬(wàn)稅額的專票 具體怎么做賬老師 直接紅沖和正數(shù)發(fā)票都做過(guò)賬了 老師 這個(gè)問(wèn)題困擾我好久了 麻煩老師耐心解答
老師前期紅沖了增值稅專票 現(xiàn)在銷項(xiàng)稅額是負(fù)數(shù)本月全都抵扣了還交了3萬(wàn)多 這個(gè)怎么做賬務(wù)處理呀老師
老師,去年的進(jìn)項(xiàng)專票開(kāi)錯(cuò)了,已經(jīng)抵扣了,今年9月份沖紅重新開(kāi)了,怎么做賬務(wù)處理?進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還是進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)
傳媒公司紅酒拿來(lái)做活動(dòng)招待客戶的專票可以抵扣嗎客戶抽獎(jiǎng)的
老師,麻煩寫(xiě)一下關(guān)系于銷售退回的分錄,謝謝
自己有個(gè)小規(guī)模建筑公司,和個(gè)體,現(xiàn)在在代記賬公司,想轉(zhuǎn)回來(lái)自己做,需要怎么做?有什么需要注意的地方
今年注冊(cè)的個(gè)體,今天考的初級(jí)會(huì)計(jì)證,可以做附加扣除嗎?
老師好,我單位現(xiàn)在銷售一批空調(diào),收到預(yù)付款之前要給客戶先開(kāi)發(fā)票,開(kāi)發(fā)票的話必須開(kāi)明細(xì)嗎?
公司制的產(chǎn)權(quán)問(wèn)題主要指什么?
強(qiáng)制全面要約,括號(hào)2的內(nèi)容是啥意思
請(qǐng)問(wèn)老師鋼貿(mào)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是多少
各位老師大家晚上好,合作社半路建賬應(yīng)該怎么建期初數(shù)據(jù),
老師,麻煩寫(xiě)一下附有銷售推貨的分錄,謝謝
銷項(xiàng)稅負(fù)數(shù)怎么結(jié)轉(zhuǎn)
你好 一樣的正常結(jié)轉(zhuǎn) 只是金額負(fù)數(shù)? ?
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 是這樣嗎老師
你好; 是的 。 就是這樣來(lái)轉(zhuǎn)? ?