你好 ; 紅沖了專票 就是紅沖了收入 :借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸應(yīng)收賬款或者銀行存款 ; 你抵扣是抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。 你月末把進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)了
這月沖紅的專票,上個(gè)月抵扣我們的進(jìn)項(xiàng)稅額8000多,這個(gè)月做負(fù)數(shù)后,也只抵回了1000多塊,那么這剩余的負(fù)數(shù)增值稅下個(gè)月還能在賬上抵扣嗎?現(xiàn)在銷項(xiàng)增值稅在借方有7000多。這個(gè)月要如何做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)?
老師麻煩請(qǐng)教您一個(gè)問題 開的是增值稅專用發(fā)票10萬(wàn)后面說明細(xì)錯(cuò)了紅沖后重開就產(chǎn)生了負(fù)數(shù)以前開錯(cuò)的發(fā)票交了3萬(wàn)的稅紅沖后能抵扣 然后又開了一張2萬(wàn)稅額的專票 具體怎么做賬老師 直接紅沖和正數(shù)發(fā)票都做過賬了 老師 這個(gè)問題困擾我好久了 麻煩老師耐心解答
老師麻煩請(qǐng)教您一個(gè)問題 開的是增值稅專用發(fā)票10萬(wàn)后面說明細(xì)錯(cuò)了紅沖后重開就產(chǎn)生了負(fù)數(shù)以前開錯(cuò)的發(fā)票交了3萬(wàn)的稅紅沖后能抵扣 然后又開了一張2萬(wàn)稅額的專票 具體怎么做賬老師 直接紅沖和正數(shù)發(fā)票都做過賬了 老師 這個(gè)問題困擾我好久了 麻煩老師耐心解答
老師前期紅沖了增值稅專票 現(xiàn)在銷項(xiàng)稅額是負(fù)數(shù)本月全都抵扣了還交了3萬(wàn)多 這個(gè)怎么做賬務(wù)處理呀老師
老師,去年的進(jìn)項(xiàng)專票開錯(cuò)了,已經(jīng)抵扣了,今年9月份沖紅重新開了,怎么做賬務(wù)處理?進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還是進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)
老師,知道昨天中級(jí)各科都考了什么嗎?我今天考試,如果知道的話,方便告訴一下我今天就不用去復(fù)習(xí)了
老師問下建筑的工程收入324萬(wàn),發(fā)送農(nóng)民工工資是走農(nóng)名工專戶還是正常的對(duì)公發(fā)工資,申報(bào)個(gè)稅是正常的薪金工資申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師怎么查看app最近更新的實(shí)務(wù)課程
投資款小微企業(yè)企業(yè)交2.5印花稅,投資人也需要交2.5印花稅么
老師我想學(xué)下最新的稅務(wù)政策應(yīng)對(duì)實(shí)操,電商的,還有社保的政策的課程,請(qǐng)老師推薦下
當(dāng)年報(bào)關(guān)出口的貨物,必須要在當(dāng)年開票嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機(jī)需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問下一個(gè)建筑工程324萬(wàn),材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放??!
小微企業(yè)年收入不超過300萬(wàn),是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會(huì)計(jì)周期自然日7/1到7/31日來(lái)核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來(lái)核算,6/26到6/31日的做暫估入庫(kù),然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費(fèi)847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫(kù)加工費(fèi),對(duì)于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個(gè)采購(gòu)周期但在本月物理入庫(kù)),在6月30日做暫估入庫(kù),將其成本計(jì)入6月材料成本或委外加工費(fèi)成本。老師是這意思嗎?
銷項(xiàng)稅負(fù)數(shù)怎么結(jié)轉(zhuǎn)
你好 一樣的正常結(jié)轉(zhuǎn) 只是金額負(fù)數(shù)? ?
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 是這樣嗎老師
你好; 是的 。 就是這樣來(lái)轉(zhuǎn)? ?